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Q

老師你好,只有交話費繳費憑證,沒有發(fā)票,請問老師能做賬么?

2020-11-19 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-19 09:10

可以做賬就是不能稅前扣除

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快賬用戶5745 追問 2020-11-19 09:11

老師,繳費金額是1000元,請問老師分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2020-11-19 09:16

借管理費用通訊費,貸銀行

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快賬用戶5745 追問 2020-11-19 09:19

老師,我問了怎么回事?他說:先預交1000元,再加上話費上次結余是150.5元,合計:1150.5元,總共話費用完了就開發(fā)票,請問老師怎么做賬?麻煩老師把分錄寫一下好么?

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齊紅老師 解答 2020-11-19 09:39

借其他應收款或者是其他應付款1000 貸銀行,借管理費用通訊費,貸其他應收款或者是其他應付款

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快賬用戶5745 追問 2020-11-19 09:42

老師,你意思說先預交做分錄借:其他應付款1000 貸銀行存款,等發(fā)票到了做借管理費用通行費 貸其他應付款,老師是這樣做么?

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齊紅老師 解答 2020-11-19 09:43

是的,你可以先根據(jù)實際消費做費用后面發(fā)票和這個做管理費用對不上,就沖掉借管理費用 負數(shù),貸其他應付款 負數(shù),之后按發(fā)票做

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快賬用戶5745 追問 2020-11-19 09:47

老師,我有問了,他說,1000元消費了,就去打印發(fā)票。那我現(xiàn)在做預交款行么?借管理費用通行費 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-11-19 09:56

不是需要先通過下其他應收款或者是其他應付款? ?借其他應收款或者是其他應付款1000 貸銀行,借管理費用通訊費,貸其他應收款或者是其他應付款

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快賬用戶5745 追問 2020-11-19 10:09

老師,不是每次要打印消費單,等消費完全再打印發(fā)票,請問老師分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2020-11-19 10:13

? ?借其他應收款或者是其他應付款1000 貸銀行,借管理費用通訊費,貸其他應收款或者是其他應付款? (權責發(fā)生制你先轉費用這樣掛著后面取得發(fā)票再調整)

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快賬用戶5745 追問 2020-11-19 10:15

老師,不是和你之前說的分錄一樣么?

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齊紅老師 解答 2020-11-19 10:22

是,我建議權責發(fā)生制你先暫估計提做費用,特別是12月,涉及跨年的時候需要先掛費用 才可以20年稅前扣除 可以2021.5.31號之前取得發(fā)票

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快賬用戶5745 追問 2020-11-19 12:59

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-11-19 13:06

好的,我先回復別的學員了

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可以做賬就是不能稅前扣除
2020-11-19
您好,是預繳電費,還是結算電費?后期是否會取得對應的發(fā)票呢?
2021-03-17
同學,你好
正常做電費的分錄,但是不能稅前扣除
2025-09-20
如果是欠款采購的,可以
2022-12-25
自己去收費大廳打印發(fā)票就是了啊
2022-03-03
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