可以做賬就是不能稅前扣除
老師你好,只有交話費繳費憑證,沒有發(fā)票,請問老師能做賬么?
老師好,預付電費,只有回單,沒有發(fā)票,這樣憑證也要做嗎?
老師你好,記賬憑證只附發(fā)票,沒有付款憑證可以嗎?
老師您好,請教個問題,沒有憑證,只提供明細賬,能看出做賬有什么問題嗎?
老師好,請問憑證只有發(fā)票沒有合同可以嗎?
老師 經(jīng)營所得稅怎么做賬
你好,如果加工一些半成品食材銷售,請問每日加工報表怎么做,要體現(xiàn)原材料進項,加工耗用,原材料出成率,每批產(chǎn)品出品率。
商品入庫統(tǒng)計表中品種與入庫單不一致,以什么為準?
老師個人給村上干活開發(fā)票在電子稅務局上能代開嗎?開勞務嗎
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報租金收入是一年的收入嗎?申報期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報租金收入是一年的收入嗎?申報期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務局里面,自開了專票給租客?,F(xiàn)在專票開出來了以后,是不是馬上就要在電子稅務局里面,另行申報印花稅,還是等下個月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個主稅,一起申報,謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請問出租的那部分申報租金收入是年收入嗎?申報期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計征
員工應該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開始發(fā)工資,但報稅的時候是6月份才開始跟他申報,那么這種情況下,那是金額對的,但是這個減免費用費用就會有差異,那這種情況下怎么調整?
新接收的賬應該先做什么
老師,繳費金額是1000元,請問老師分錄怎么寫?
借管理費用通訊費,貸銀行
老師,我問了怎么回事?他說:先預交1000元,再加上話費上次結余是150.5元,合計:1150.5元,總共話費用完了就開發(fā)票,請問老師怎么做賬?麻煩老師把分錄寫一下好么?
借其他應收款或者是其他應付款1000 貸銀行,借管理費用通訊費,貸其他應收款或者是其他應付款
老師,你意思說先預交做分錄借:其他應付款1000 貸銀行存款,等發(fā)票到了做借管理費用通行費 貸其他應付款,老師是這樣做么?
是的,你可以先根據(jù)實際消費做費用后面發(fā)票和這個做管理費用對不上,就沖掉借管理費用 負數(shù),貸其他應付款 負數(shù),之后按發(fā)票做
老師,我有問了,他說,1000元消費了,就去打印發(fā)票。那我現(xiàn)在做預交款行么?借管理費用通行費 貸銀行存款
不是需要先通過下其他應收款或者是其他應付款? ?借其他應收款或者是其他應付款1000 貸銀行,借管理費用通訊費,貸其他應收款或者是其他應付款
老師,不是每次要打印消費單,等消費完全再打印發(fā)票,請問老師分錄怎么寫?
? ?借其他應收款或者是其他應付款1000 貸銀行,借管理費用通訊費,貸其他應收款或者是其他應付款? (權責發(fā)生制你先轉費用這樣掛著后面取得發(fā)票再調整)
老師,不是和你之前說的分錄一樣么?
是,我建議權責發(fā)生制你先暫估計提做費用,特別是12月,涉及跨年的時候需要先掛費用 才可以20年稅前扣除 可以2021.5.31號之前取得發(fā)票
好的,謝謝老師!
好的,我先回復別的學員了