同學(xué)您好,是專票還是普票
老師好!我公司大量的發(fā)票開錯(cuò)稅號(hào)了,從去年到今年9月份,原來的會(huì)計(jì)給錯(cuò)稅號(hào),別人現(xiàn)在也不愿重開,說是我們自己給錯(cuò),請(qǐng)問這樣怎么辦好呢
老師,我是一般納稅人,去年給對(duì)方開過去的發(fā)票今天發(fā)現(xiàn)稅號(hào)寫錯(cuò)了,對(duì)方也一直沒有抵扣,我們?cè)趺醋瞿??直接把去年的發(fā)票紅沖到這個(gè)月就可以了是不
老師您好!我司去年12月份開具專票給對(duì)方,對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師您好!我司去年12月份開具專票給對(duì)方,對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
你好,我們是一般納稅人,一個(gè)客戶是小規(guī)模納稅人,在今年我們二月份的時(shí)候開具增值稅專票三十幾萬給他們,到今天她們會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了,她們一直以為自己是一般納稅人,所以我們開的也是13點(diǎn)的,專票,她們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)自己錯(cuò)了,讓我們重新開具,這個(gè)票應(yīng)該怎么開?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
應(yīng)該來說這些就都是無效發(fā)票的
普票老師,要做轉(zhuǎn)出嗎
最好和對(duì)方協(xié)商一下,開普票開負(fù)數(shù)發(fā)票還簡(jiǎn)單一點(diǎn)的
都已經(jīng)入賬裝訂了,而且也問過開票方了,還有其他辦法嗎
其他沒有,因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)的,您這發(fā)票就是無效發(fā)票,那您就不能所得稅稅前扣除,那您匯算清繳的時(shí)候都需要納稅調(diào)整