您好,這筆分錄這么做沒錯。
7月份申報增值稅未開具發(fā)票收入,6月的賬是這樣的,對嗎?6月發(fā)票沒有開,
6月份收到一筆款給他開了增值稅專票,然后7月份對方說開錯了,給他開具了負(fù)數(shù)發(fā)票和新的發(fā)票,但是7月份這兩張發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在能補(bǔ)做賬嗎?
請問增值稅申報,5月份沖紅了4月份的一張發(fā)票稅率6%,5月份月開的發(fā)票稅率是13%,沒有開6%發(fā)票,這個情況能申報嗎?有風(fēng)險嗎
6月份20萬沒有開普通增值稅發(fā)票,申報增值稅未開票收入20萬,7月份補(bǔ)開6月份發(fā)票20萬。7月份這20萬增值稅應(yīng)該填到那一欄
6月份開了銷售發(fā)票,7月份才發(fā)貨,款項還沒收到,可能7月也可能是8月,6月還沒法算成本,但7月要申報增值稅,有開票記錄了,這種情況收入是做幾月?
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進(jìn)項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進(jìn)項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進(jìn)項做進(jìn)項抵減,啥時候應(yīng)該做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
7月份稅款繳納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 是嗎?
我7月開出的發(fā)票要怎么做呢?
是的,繳稅的分錄沒有錯。
7月份開出發(fā)票分錄也是這么做。
6月份確認(rèn)收入就把發(fā)票的數(shù)字寫了,7月份把發(fā)票開出來還是這樣,增多了?
信息技術(shù)服務(wù)的,在主要業(yè)務(wù)收入—提供勞務(wù)收入下是嗎?
你們沒等開了發(fā)票再確認(rèn)收入嗎?
沒有,7月份申報是未開具發(fā)票申報
稅款是報上去了
你們這是特殊行業(yè)?先報無票收入,再開票?
沒有,一般企業(yè)
如果一般企業(yè)來說,既然在六月份已經(jīng)確認(rèn)收入和稅費了,那七月份即使開票了也不應(yīng)該再確認(rèn)收入了,要不然就會重復(fù)了,那主要是8月申報7月稅的時候申報表收入那你需要填數(shù)
填表一的時候,你需要在未開票收入那填上負(fù)數(shù)的收入,要不然你表上的收入會多。
是的,發(fā)票開具那邊填正數(shù),未開具填負(fù)數(shù),那發(fā)票開出去要怎么弄???不用做,發(fā)票放哪里去
可以把發(fā)票附到六月的憑證里面,別的地方也沒有好放的地方,或者說你干脆再賬上再把之前確認(rèn)收入的分錄紅沖了,就當(dāng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票了,在7月再重新做一筆確認(rèn)收入的分錄。
嗯嗯,懂了,謝謝
沒事,別客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。