你好? ?你2019年如果確實是在你們企業(yè)所得稅匯算之前紅沖的。 你可以申請去紅沖19年收入 到時假如虧損不繳納企業(yè)所得稅? ?
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
你好,我想咨詢一下19年會計報表上面的營業(yè)利潤是盈利了20多萬,全年沒有預(yù)交企業(yè)所得稅,但是2020年1月份沖紅了60多萬的發(fā)票,2020年不在補(bǔ)開,企業(yè)所得稅匯算清繳會不會補(bǔ)企業(yè)所得稅??!
老師,你好,我想咨詢一下2019年利潤是盈利26萬左右的,其中有2019年12月份的65萬的收入在2020年1月份開了紅字發(fā)票,以后也不會跟這家客戶合作了,2019年還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?賬務(wù)處理怎么做?
你好,我想咨詢一下2019年利潤是盈利的26萬,其中有2019年12月份有65萬的收入在2020年1月份開了紅字發(fā)票,以后也不會跟這家客戶開票,2019年我們公司還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,你好,我想咨詢一下2019年會計報表上面的利潤是盈利26萬的,其中有2019年12月份有65萬的收入在2020年1月份開了紅字發(fā)票,以后也不會跟這家客戶開票,2019年我們公司還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
水電也沒有開票給我。過來1年可以要求他們開水電分割單開發(fā)票嗎?
老師!小微企業(yè)所得稅 利潤總額300萬以下,都是5%嗎?
老師,公司租個人的汽車每個月500元,個人每月開500和一次性開6000,都不用交增值稅嗎?個稅交不交呢
老師,納稅申報表表一的銷項稅金數(shù)據(jù),能手動修改的嗎?
滾動式付款怎么能讓不懂的人一下聽懂?我真是沒轍了!出口退稅企業(yè),每月可以申請辦理出口退稅,根據(jù)政策規(guī)定單證齊全后就可以辦理,目前我公司有一個客戶是滾動式付款,外貿(mào)經(jīng)理每月記錄客戶到款,然后整理可以辦理退稅的收匯水單給我,但我發(fā)現(xiàn)對方并不清楚這個客戶滾動式付款應(yīng)該怎么去算哪筆貨款可以辦理退稅,這種情況我們應(yīng)該怎么處理
收到員工生育津貼如何入賬,發(fā)放員工生育津貼需要申報個稅嗎?生育津貼需要扣除員工個人部分社保再發(fā)放嗎?
老師,這個經(jīng)營范圍,可以開圖二發(fā)票的項目名稱嗎?
上月客戶達(dá)到一定的購買量,次月以沖抵貨款方式給客戶返現(xiàn),應(yīng)該如何寫會計分錄?
老師,公積金2024年還欠著10-12月沒交,匯算清繳時在要在哪個表調(diào)增嗎
賬務(wù)處理怎么做啊,這個沖紅是在20年1月沖的,剛好跨年了
你好? ? ?分錄處理? ?你 如果 19年的賬務(wù)沒有結(jié)賬德 你可以 直接做? 收入分錄的紅字分錄處理即可 。? ? ?
不通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)嗎?
那我20年1月又怎么賬務(wù)處理啊
你好? 1. 我上面說的是假如你19年沒有結(jié)賬的情況下。? 你20年一般企業(yè)不會馬上結(jié)賬的? ? ? ?這個節(jié)點 你直接在19年12月的賬里面紅沖? 在做匯算就行了。? 2. 如果是在2020年的 賬里面就得走以前年度損益調(diào)整了? ? ?
19年是還沒扎帳的
那你就直接19.12月紅沖就行了。 不走以前年度損益調(diào)整? ??
也就是說把2020年1月沖紅的發(fā)票做到19年來對嗎?
嗯是的? 直接在19年去紅沖處理了 。如果是 確定是19年的? ?收入 。? ?
那這樣是不是就導(dǎo)致增值稅報表上面的收入跟會計報表上面的收入不一樣
你好? 我在總結(jié)下? ?: 1 比如 你是19年的收入? 你12月做了65萬收入了? 。 如果是在19年12月末 發(fā)生了退貨或者業(yè)務(wù)取消了 那么你19.12月去處理 紅沖分錄 沖收入 2. 如果是19年的收入已經(jīng)做賬了 。但是是2020年1月才做取消退貨的 。這個就得走以前年度損益調(diào)整來紅沖 收入處理了 。? ? ?
19年12月做的收入處理,本來是19年12月沖紅,但是由于對方原因,在20年1月做了沖紅的啊
我現(xiàn)在該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊
你好? ? ? 那意思是12月就已經(jīng)確定了要紅沖收入的。 只是你們做到1月去了? 是嗎。? 那你就改到19.12月去 。 如果確實能確定19.12月就得紅沖的 。? ? ?直接按19年12月做的分錄 紅沖分錄就行了。? ? 2020.1月不做分錄 。? ??
19年12月開的發(fā)票,2020年1月開了紅字發(fā)票啊
能不能打電話說,都整懵圈了
你好? ?抱歉學(xué)堂不允許私加學(xué)員聯(lián)系方式? ?2.? 如果你2020年1月 開了紅字發(fā)票。 你就做? ? 原來收入的紅字分錄 : 用以前年度損益調(diào)整科目替代? 你主營業(yè)務(wù)收入 科目? ?或者你把你19年12月確定收入的分錄發(fā)來。 我給你寫分錄 。? ? 避免等下又亂了? ??
不能發(fā)圖片嗎,我發(fā)不過來啊。好像還有兩次追問后就要截止了啊! 2019年11月做的分錄:借:應(yīng)收賬款610500 貸:主營業(yè)務(wù)收入575943.41 應(yīng)交增值稅(銷項)34556.59 2020年1月做的會計分錄:借:借:應(yīng)收賬款 -610500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-575943.41 應(yīng)交增值稅(銷項)-34556.59,2019年會計報表盈利了267868.91
你好? 1.你做紅沖:借以前年度損益調(diào)整? ? 575943.41?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 34556.59貸應(yīng)收賬款?610500? ? 2.沖企業(yè)所得稅:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整? ? ? 3.到時把?以前年度損益調(diào)整? 的差異金額 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去? ?? ? ? ? ? ? ? ?你21年這樣做不對。? 因為是19年的收入 你紅沖要走 以前年度損益調(diào)整來沖哦 。? ??
你說的這個是做到20年1月份,我想問19年該怎么處理啊,讓19年不交企業(yè)所得稅啊
還有最后一次機(jī)會提問題。我都還沒搞清楚,暈
你好 1.因為你是2020.1月開的紅字發(fā)票 。? ? 19年就不會去做紅沖分錄 。 因為一開始我是以為你19年12月就確定要紅沖 。只是你暫時沒有紅沖處理? ? ?2.? 19年不做分錄 了? 。20201月 開了紅字發(fā)票后 你就按? ??1.你做紅沖:借以前年度損益調(diào)整? ? 575943.41?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 34556.59貸應(yīng)收賬款?610500? ? 2.沖企業(yè)所得稅:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整? ? ? 3.到時把?以前年度損益調(diào)整? 的差異金額 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去? ? ? ?按這個來做到2020.1月去做分錄就行了。? ? 你按這個? ?紅沖后的金額來報19年匯算就行了。? ?你如果確實沒有產(chǎn)生盈利是不繳納企業(yè)所得稅的 。只是分錄需要在1月去處理。 你開票開到了2020.1月? 要和你發(fā)票一致 。? ? 明白了嗎? ?