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我公司2019年開了一張4160的普票(3%),因為要退對方3280元,所以開了全額4160元的紅字發(fā)票,但是差額880元重新開了正數(shù)免稅發(fā)票.( 我們今年疫情免稅),現(xiàn)在880的稅額怎么入賬??

2020-11-18 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-18 11:44

您好 這個重新開具880元的發(fā)票,是要按3%計稅入賬核算的。

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快賬用戶9136 追問 2020-11-18 11:47

老師,那這個稅額還是放在應交稅費—應交增值稅里面嗎?還是放在營業(yè)外收入呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-18 12:03

這個稅額計入應交稅費-應交增值稅科目。

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您好 這個重新開具880元的發(fā)票,是要按3%計稅入賬核算的。
2020-11-18
同學你好 附表三的免稅那里需要填寫的
2020-10-19
您好 把免稅發(fā)票作廢 然后再開1%的發(fā)票
2022-06-15
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅銷項, 借應交稅費,未交增值稅貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借銀行存款貸應交稅費,未交增值稅。
2020-09-02
您好,當然在進項轉(zhuǎn)出,賬也要跟著發(fā)票做,紅字分錄和藍字分錄, 增值稅申報要進項轉(zhuǎn)出和勾選進項發(fā)稅,紅票開了不轉(zhuǎn)出就鎖死了
2024-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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