同學您好,稅率9%對應的稅額是45萬元,更改后的稅額是50元,稅差5萬元。計算過程:500*%-350*13%-150*3%
老師,我公司之前簽訂了一個500萬的合同,約定稅率為9%,現在要求更改,500萬中70%(350萬)開具13%,30%(150萬)開具3%,想問一下稅差是多少?怎么算的?謝謝!
我公司從上家單位承接業(yè)務,因一開始合同暫定稅率為13%,上家單位開具了500萬發(fā)票給業(yè)主,之后簽訂合同時,稅率為9%,我公司與上家單位簽訂的也是9%合同?,F上家單位要求開具13%的500萬發(fā)票給他們,我公司現在該如何開具
公司為一般納稅稅,簽訂了一份燈具銷售合同(目前為止只有這一份燈具銷售合同,其余的都是工程施工合同),燈具銷售合同內容要求我們也為甲方A公司根據合同清單開具13%稅率的照明裝置專票9萬元,稅額1萬元。而我們的供應商C公司只能為我們開具3%稅率的專票4萬元,稅額1165元。想問下,開具13%的專票,進項票是3%的專票,我們繳納增值稅得繳納10000-1165=8835元。該怎么解決?
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對么?有相關文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標注的差額,在當季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發(fā)票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發(fā)票,還有五萬的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報呢?謝謝老師,
老師,請問我們是一家小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,現在因為要更換市場內彩鋼瓦,和一家公司簽訂了施工合同,預算下來有30多萬的費用,請問怎么做會計分錄,謝謝
我司上年有兩份服務費發(fā)票要沖紅,話原來是開了300萬的服務費沖紅發(fā)票后就變成了60萬的營業(yè)額,由于我們是暫估服務費成本,沖紅發(fā)票后我就要把這成本也沖紅,這樣的話我是按300的比例來暫估還是按60萬的來暫估?
公司前臺的logo制作費用計入什么科目?公司銷售商品寄給客戶的樣品計入什么科目
請問老師,免稅行業(yè)但開的票是9%的增值稅普通發(fā)票,為什么呢?
老師你好,做憑證時發(fā)現出納發(fā)工資時把其中一名工作人員的個稅多扣了0.03元,個稅應該是89.95元,出納給扣了89.98元,工資銀行也已經支付了,現在怎么做賬
老師,我在一家公司買了文具,水果,發(fā)票可以開在一張上嗎?
老師,在特定主體電子稅務局里,預繳稅款里水利基金的申報選哪個?
殘保金是今年報去年的,明年報今年的是嗎
老師好,一般納稅人2022年買的二手設備,現在處置了,賣給個人收廢品的,應如何開票?那個稅收編碼合適
老師 我們是做咨 詢服務的 會發(fā)生業(yè)務轉介紹費 這個款怎么做會計分錄 但又不能明做的那種 不能透明的
老師請問一下建筑公司季度預繳部分怎么做分錄的吖?還是跟平常的小規(guī)模那樣做賬就行了?有區(qū)別的嘛?稅款是跟開票一樣的。