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Q

老師們,我想咨詢一下,做保健食品生產(chǎn)加工的單位怎么做賬,能不能詳細給指導(dǎo)一下,謝謝

2020-11-17 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-17 09:10

你好 根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財務(wù)報表。 比如實現(xiàn)收入 借:應(yīng)收賬款 ???,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶8809 追問 2020-11-17 09:16

這個行業(yè)屬于工業(yè)嗎,我就是不太清楚生產(chǎn)成本這塊怎么做啊

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齊紅老師 解答 2020-11-17 09:16

你好,屬于工業(yè)企業(yè) 總的生產(chǎn)成本=生產(chǎn)耗用的材料%2B分配的人工%2B制造費用 單位產(chǎn)品成本=總的生產(chǎn)成本/完工數(shù)量 銷售貨物成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本

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快賬用戶8809 追問 2020-11-17 09:20

那在做外賬的時候是要詳細設(shè)置原料明細嗎?還有結(jié)轉(zhuǎn)出來的庫存商品也要做詳細明細不? 以前的原材料入庫做的庫存,還要再調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-17 09:22

你好,原材料,庫存商品都需要設(shè)置明細 原材料入庫做的庫存,是把原材料計入了庫存商品核算,是這個意思嗎??

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快賬用戶8809 追問 2020-11-17 09:37

是的 ,直接記庫存商品了

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齊紅老師 解答 2020-11-17 09:41

你好,那就需要從庫存商品調(diào)整到原材料核算才是的?

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快賬用戶8809 追問 2020-11-17 09:44

以前的賬都報稅了,不調(diào)整了可以不?

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齊紅老師 解答 2020-11-17 09:45

你好,之前有錯誤,應(yīng)當(dāng)把錯誤的調(diào)整過來才是的?

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快賬用戶8809 追問 2020-11-17 09:49

好的。老師您有這方面的整個會計做賬流程嗎?可以發(fā)我學(xué)習(xí)一下吧

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齊紅老師 解答 2020-11-17 09:51

你好,流程就是:根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財務(wù)報表。

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你好 根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財務(wù)報表。 比如實現(xiàn)收入 借:應(yīng)收賬款 ???,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020-11-17
你好? ?不開票 你做無票收入? ; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 -無票收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??
2021-03-30
借管理費用福利費, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費借應(yīng)付職工薪酬福利費貸,銀行 按照你實際支付的來做就可以的,多開的不用做。
2023-12-14
你好,你如果不開發(fā)票,可以直接借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅-銷項 將收入填入利潤表,應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費填入資產(chǎn)負債表
2025-04-29
同學(xué)你好,對方只出具了收據(jù),是不能稅前扣除的。 分錄正常做,只是稅前不能扣除。 借:財務(wù)費用(或者計入相應(yīng)成本科目) 貸:銀行存款
2024-01-26
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