您好,您的調整分錄,貸主營業(yè)務收入(紅字)貸應交稅費應交增值稅(銷項稅額)
我剛接手一家小規(guī)模公司,上手會計以前在行政單位工作,他核算收入的分錄:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入,收入就是價稅合計,稅金沒有單獨核算,2020年1月至10月的賬都是他處理,我現(xiàn)在應該怎樣調整?
小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 ,但從10月做賬開始就要按實際開發(fā)票金額確定收入,其他收入按預收做,但是我10月有補開之前月份收入的發(fā)票,我在當月都已經確認收入了,我想問下這部分我怎么做分錄?
去年11月23號成立一家小規(guī)模納稅人公司,營業(yè)執(zhí)照注冊資本1200萬,沒收到過任何現(xiàn)金,也沒有任何業(yè)務發(fā)生,前任會計11月作的賬是 借:庫存現(xiàn)金5000 其他應收款11995000 貸:實收資本 12000000,這樣行嗎?他已經在今年1月季報完了.,而且他11月建賬時,沒有錄入期初余額——庫存現(xiàn)金5000
我單位2015—2019年是核定征收,其中有租金約72萬已付款,沒有發(fā)票,所以就一直未入賬,是老板付的。 2020—現(xiàn)在已核定為查賬征收,也是一樣約36萬, 以上款都有老板本人支付,出賬時記管理費用,其他應收款,(老板個人) 因人員調整財務換了人 ,我接受會計工作,我該怎樣處理~ 謝謝!
物業(yè)公司被審計有一項應該計入固定資產的充電設備16.38萬,在當年2022年計入了主營業(yè)務成本。現(xiàn)在審計要求調整項目。2020年12月付了合同90%的款147420元,當時工程完工。借:主營業(yè)務成本-維修費,貸:銀行存款。尾款10%作為質保金1年后付,在2022年1月支付尾款16380,借貸的分錄同上面一樣?,F(xiàn)在審計認為財務核算不規(guī)范,未計入固定資產科目。物業(yè)公司以前是小規(guī)模納稅人,從去年2023年7-8月轉成一般納稅人的。這個賬目怎么調整,計入固定資產涉及折舊,這2年左右的折舊怎么補提?
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當中嗎?
這個課又筆記?在哪兒下載
老師,有沒有企業(yè)貸款相關的文件
注銷稅務什么情況下要交錢
您好老師,給員工買電動車可以算在給員工福利面嗎,來普票還是專票?
你好,2023年購入的固定資產,在2024年申報所得稅時,可否享受一次性加速折舊的優(yōu)惠于稅前一次性計入成本。
為什么會是d呢,不明白
前幾年還有余款未收,現(xiàn)在客戶注銷了公司,想用另一家公司付款,讓我司紅沖之前開的發(fā)票再重新開現(xiàn)在要轉進來公司的名稱,這樣可以嗎?還是說用其他方法?要怎么處理這個問題呢?
老師,你好,我們是做國際貨運代理服務的,開0稅率海運費發(fā)票出去的,對應的成本也是海運費,是不是要一一對應的?例如產生了1000元的海運費成本,可以開1500元的海運費發(fā)票出去嗎?還是一定要開1000元的海運費發(fā)票出去?
老師增資要上傳營業(yè)執(zhí)照復印件,在哪上傳呢
分錄我知道,2020年已經申報了三個季度,每個季度都沒超過30萬
您好,那您的處理是在計提增值稅的基礎上,再補充一筆,借應交稅費應交增值稅,貸其他收益,