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我剛接手一家小規(guī)模公司,上手會計以前在行政單位工作,他核算收入的分錄:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入,收入就是價稅合計,稅金沒有單獨核算,2020年1月至10月的賬都是他處理,我現(xiàn)在應該怎樣調整?

2020-11-16 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-16 18:44

您好,您的調整分錄,貸主營業(yè)務收入(紅字)貸應交稅費應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶5894 追問 2020-11-16 19:08

分錄我知道,2020年已經申報了三個季度,每個季度都沒超過30萬

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齊紅老師 解答 2020-11-16 19:10

您好,那您的處理是在計提增值稅的基礎上,再補充一筆,借應交稅費應交增值稅,貸其他收益,

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您好,您的調整分錄,貸主營業(yè)務收入(紅字)貸應交稅費應交增值稅(銷項稅額)
2020-11-16
同學您好。6月已經收到錢,則:借:銀行存款 貸:應交增值稅 其他應交稅費 應繳財政款。8月收到發(fā)票時,附在6月份的賬上,作為附件,可以不確認收入。本身不屬于您們單位的,只是一筆過手錢。 2.上交財政局 借:應交增值稅 其他應交稅費 應繳財政款 貸:銀行存款
2021-06-24
同學,您好,容老師仔細看看。
2022-02-10
您好,2020年12月 借:主營業(yè)務成本-維修費,2022年也 計入了主營業(yè)務成本,這些分錄要紅沖了 借:未分配利潤(負),貸:銀行存款(負) 再:借:固定資產 貸:銀行存款 計算各年折舊,不是2024年的折舊 借:未分配利潤,貸:累計折舊 同時更正申報2020.2021.2022.2023年的年報和所得稅匯繳申報表。
2024-08-07
您好,賬好調的分錄紅沖,借:主營業(yè)務成本-維修費(負),貸:銀行存款(負), 再借:固定資產,貸:銀行存款 補折舊 借:管理費用-折舊 貸:累計折舊 上面分錄損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調整后的。 分錄都是做在24年賬套里的
2024-08-07
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