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老師,公司同事同時報銷出差的餐費和車費。一種情況是一張餐飲發(fā)票一部分金額報銷餐費一部分是報銷車費,一種情況是車費沒有發(fā)票找餐票代替,如果這兩種情況都按真實發(fā)票項目報銷,那餐飲補助又超公司規(guī)定標準,以后要查賬有風(fēng)險。這么操作呢?

2020-11-16 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-16 18:22

你好? ?以后查賬的話? 用的替票部分? 查到不認可的發(fā)票會調(diào)增處理(比如這個餐費 拿來替代車費這部分 不能稅前扣除的);

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快賬用戶4469 追問 2020-11-16 18:29

我知道呀,我是想問下怎么操作?因為實際工作中,同時出差時間,工作原因會在坐摩的,三輪車沒發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2020-11-16 18:30

你好? ? ? ?沒有發(fā)票的話? ? ?你可以 做車補制度? ? 補助在工資表里面? ?不用單獨去報 針對這樣的情況。? ? ? ??

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快賬用戶4469 追問 2020-11-16 18:32

老師,我是小白一枚,沒做過全盤,能說具體點麼?

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齊紅老師 解答 2020-11-16 18:33

你好 就是說 你可以把這部分 特殊的情況。? 公司擬定一個 車補報銷制度。 針對這樣的? 你在工資表做一個車補欄次? 到時? ? 和你工資一起報個稅就行了。? ?不需要在單獨找替票來報。 反而找替票更容易被查。? ??

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你好? ?以后查賬的話? 用的替票部分? 查到不認可的發(fā)票會調(diào)增處理(比如這個餐費 拿來替代車費這部分 不能稅前扣除的);
2020-11-16
員工出差餐費補助,公司規(guī)定每天補助30元,一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。 關(guān)于員工出差的餐費補助規(guī)定,通常情況下,公司會有明確的財務(wù)管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決,除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐,這時可能需要提前告知控制標準并向提供方交納相應(yīng)的費用。此外,如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐,則應(yīng)向接待單位支付相應(yīng)的伙食費。這些規(guī)定旨在確保費用使用的合理性和透明度。 至于報銷時是否需要小票的問題,根據(jù)現(xiàn)行的稅務(wù)政策和企業(yè)的財務(wù)管理習(xí)慣,出差補貼作為企業(yè)對員工的臨時性補助,通常不需要提供發(fā)票來進行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說,員工在沒有使用完餐費補助的情況下,回來直接報銷時,并不強制要求出示消費小票。
2024-05-01
同學(xué)你好,填寫到扣除項目的其他欄。
2022-06-05
同學(xué)你好 是的,沒有火車票之類的就不能做差旅費了 2.是的,可以 交社保的工資代扣代繳就行了
2020-11-03
您好,這個不是一個題目嗎
2023-06-16
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