借:銀行存款 貸:其他應收款 其他應付
老師,我有一個問題想麻煩您我們單位之前會計建了新賬套,有些數(shù)據(jù)是從上一套賬上轉(zhuǎn)過來的。比方說,轉(zhuǎn)過來了現(xiàn)金銀行存款50萬,應收賬款100萬,預付賬款50萬,其他應付款50萬,短期借款100萬,預收賬款60萬,其他應收款60萬,這樣就出現(xiàn)一個差額,這個差額記在哪個科目?
行政單位:往來單位轉(zhuǎn)來72萬元,其中22萬是其他應收款。50萬元是應付款。請問是怎么記賬、怎么做資產(chǎn)負債表
老師,您好,其他應收款是1000元的,但往來單位轉(zhuǎn)了2000元回來,請問應該怎么記賬呢?
做賬中其他應收款數(shù)不知是怎么來的,以下附2張圖,圖二是,其他應收款的明細賬,圖一是其他應付款明細賬截屏,請問資產(chǎn)負債表中圖三那個其他應收款525641.03是怎么來的
老師好,事業(yè)單位購買固定資產(chǎn)8萬元,用往來先支付1萬元,其他的錢先掛賬,分錄做借固定資產(chǎn)8萬,其他應付款8萬,支付的時候用往來的銀行存款支付,怎么做分錄啊
老師,請問有加工收入,要結轉(zhuǎn)成本嗎,結轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。