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老師,您好,其他應(yīng)收款是1000元的,但往來單位轉(zhuǎn)了2000元回來,請問應(yīng)該怎么記賬呢?

2021-01-11 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 14:00

您好! 借:銀行存款2000 ? 貸:其他應(yīng)收款2000

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快賬用戶8259 追問 2021-01-11 14:05

請問其他應(yīng)收款余額可以是負數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:13

其他應(yīng)收款可以在貸方正數(shù)的

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快賬用戶8259 追問 2021-01-11 14:17

我上月的其他應(yīng)收款借方余額是1000元,到了這個月,往來單位他轉(zhuǎn)1000元過來就平數(shù)的了,但是他轉(zhuǎn)來了2000元,這多出的1000元應(yīng)該怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:21

你就讓他掛在其他應(yīng)收款貸方就好啦

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快賬用戶8259 追問 2021-01-11 14:25

可以這樣嗎?借銀行存款2000

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快賬用戶8259 追問 2021-01-11 14:25

貸:其他應(yīng)收款1000、其他應(yīng)付款1000

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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:39

也可以這樣做的哈

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您好! 借:銀行存款2000 ? 貸:其他應(yīng)收款2000
2021-01-11
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付
2020-11-16
你好,與老板的往來款,賬上需要做 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 ,是需要老板把款還回來,或者用發(fā)票報銷沖銷
2024-01-19
同學(xué)您好,其他單位轉(zhuǎn)款進來還賬面其他應(yīng)付款,這樣能降低其他應(yīng)付款用應(yīng)收的單位轉(zhuǎn)款進來還其他應(yīng)付款也有同樣的效果。
2023-07-27
你好同學(xué),如果收不回來要有合理的理由,分公司注銷債權(quán)債務(wù)由總公司承接,如果稅務(wù)局不認可以先放在帳上
2021-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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