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購貨方跨年度把增值稅專用發(fā)票退回,賬務(wù)怎么處理

2020-11-16 16:44
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-16 16:44

同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶7362 追問 2020-11-16 16:45

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2020-11-16 16:49

那就直接負(fù)數(shù)沖減就可以了

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快賬用戶7362 追問 2020-11-16 16:56

是做相同的分錄,用紅字是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-16 17:00

對(duì)的,就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2020-11-16
你好,跨年發(fā)生退貨退款,購買方的賬務(wù)處理是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)。 之前藍(lán)字發(fā)票有入賬嗎?
2021-03-15
您好, 做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023-09-23
你好,跨年的銷售退回,負(fù)數(shù)發(fā)票是2023年開具的吧?
2023-03-18
同學(xué)你好 你們留個(gè)復(fù)印件然后給人退回去
2022-07-19
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