借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款滯納金做這個(gè) 繳納的稅款借其他應(yīng)收款貸銀行 以后抵扣借稅金及附加貸應(yīng)交稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)收款
稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交稅20萬(wàn),交完之后,稅務(wù)局說(shuō)不用交了,但是這筆款不能退給你們,以后由附加稅慢慢抵扣,滯納金也不能退了,那這要怎么做賬呢后續(xù)的話(huà)
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專(zhuān)票,去稅局給作廢了專(zhuān)票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了,給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專(zhuān)票時(shí)再來(lái)抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒(méi)再開(kāi)專(zhuān)票,那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開(kāi)專(zhuān)票的話(huà)還能用上次多交的錢(qián)抵嗎??jī)砂俣鄩K錢(qián)要是不想以后再抵扣的話(huà),可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會(huì)比較好。
老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅,但是不能抵扣預(yù)交的增值稅,對(duì)嗎?我們之前預(yù)交了增值稅,但是不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后面產(chǎn)生的也正常繳納了,后面稅局通知我們更正申報(bào),把這部分正常產(chǎn)生的增值稅退回來(lái)了,但沒(méi)退到銀行卡,而是我們下期產(chǎn)生了稅款直接從里面抵扣,我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)老師,我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的增值稅和附加稅可以從退回來(lái)的這部分錢(qián)里面抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們房地產(chǎn)企業(yè)原來(lái)預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來(lái)稅局通知我們更改申報(bào)表,我們?cè)瓉?lái)因?yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500,原來(lái)做賬時(shí)候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來(lái)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢(qián),借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個(gè)邏輯說(shuō)的過(guò)去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對(duì),要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說(shuō)因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
你好,由于不同時(shí)期進(jìn)項(xiàng)稅額不能一次性轉(zhuǎn)出,需當(dāng)期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期轉(zhuǎn)出。當(dāng)期轉(zhuǎn)出時(shí)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額和滯納金抵減了公司的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,但前期一次性轉(zhuǎn)出時(shí)補(bǔ)交了增值稅和附加稅,對(duì)于前期補(bǔ)交的稅費(fèi)稅務(wù)局說(shuō)你們可以留待以后抵減實(shí)際應(yīng)納稅額,那交給稅務(wù)留待以后抵減的稅費(fèi)怎么做賬呢?
老師消毒濕巾增值稅能開(kāi)紡織品嗎
老師好,個(gè)體戶(hù)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在公司擔(dān)任要職發(fā)工資嗎?發(fā)工資按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交稅嗎?
董老師 在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~
老師有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時(shí)候交肖費(fèi)稅)
老師即有增值稅又有銷(xiāo)費(fèi)稅怎么寫(xiě)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目屬于郵電費(fèi)嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時(shí)能不能退還契稅
對(duì)方是個(gè)體工商戶(hù),我司是一般納稅人公司。需要他們開(kāi)具專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)他們需要開(kāi)什么稅率的專(zhuān)用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?