你好 09年之前購入的 現(xiàn)在是3%減安2% 固定資產(chǎn)
一般納稅人銷售自己使用過的物品,使用4%征收率,減半征收。 自己使用過的物品使用簡易征收率是不是的是沒有底扣過的物品,這個物品有什么要求嗎?
有兩個問題,請老師幫忙解答 1.納稅人銷售自己使用過的物品按照簡易辦法依3%減按2%計征增值稅(忽略放棄減稅情況)對嗎? 2.納稅人銷售自己使用過的物品不管是一般還是小規(guī),都是按照這個稅率嗎?
老師,銷售自己使用過的物品是法定免稅項目,必物品僅僅指動產(chǎn),但又學(xué)了一個銷售使用過的不得抵扣或未抵扣或的進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn)依照3%征收率減按2%征增值稅,兩者有矛盾吧
根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》(財稅[2009]9號)第二條第一款第二項的規(guī)定: 小規(guī)模納稅人(除其他個人外,下同)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)和舊貨,減按2%征收率征收增值稅。 小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)按3%征收率征收增值稅 這個的意思是小規(guī)模納稅人自己使用過的固定資產(chǎn)1%稅率可以處置嗎
3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計錄
外來人員來公司食堂交餐費是沖費用還是記入收入呢
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報年度財務(wù)報表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當(dāng)時以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下出售公司使用過的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計入哪個一級科目以及二級明細(xì)
老師,購入的無形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開票。 銷售多少元不虧本?