你可以在這個月公證過來就行。
老師,我起憑證的時候,科目用錯了,欠的貨款應該是應付賬款,我都寫的是其他應付款,然后頭兩個月我都結(jié)完賬了,我還需要給他修改過來嗎?我們用的是手工賬
查憑證的時候發(fā)現(xiàn)科目不對,一家單位設兩個科目,有應付賬款,其他應收賬款。收到退回投標保證金,科目是"其他應收款",但是我在地區(qū)選項的是選成了"應付賬款"。此張憑證,從紙質(zhì)憑證看不出來,還是在應收賬款,但我在"其他應收款"科目余額就不顯示出來了,只在明細賬里顯示出來,我該怎么辦
老師您好,我的2020年的往來掛的不合適,然后我在2021年的時候調(diào)整了,就本來2020年是借應付賬款 貸:其他應付款,這個是錯的,然后我21年摘要寫了調(diào)賬,然后寫的借其他應付款 貸:應付賬款
老師我想問一下,我之前有其他應付款2800元,還有其他應收款6000元,然后其他應收和應付是一個人的,他歸還我錢的時候只給了我3200元,把其他應付款的2800元給抵賬了,但是這個分錄我應該怎么寫呀
老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應收45 借: 管理費用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應付 45 借:管理費用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結(jié)賬的時候 系統(tǒng)不是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個自動結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
行政機關單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
那以前的都需要沖紅,做更正嗎
一塊調(diào)整就可以借其他應付款貸應付賬款不就可以啦。