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老師公司建立新項目,我在報銷費用貼票,有一萬多的定額發(fā)票 ,不同飯店的,我是計入飯費還是招待費呢

2020-11-15 15:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-15 15:07

你好,同學這個要記入招待費

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你好,同學這個要記入招待費
2020-11-15
你好,做福利費就可以,要是員工聚餐吃飯報銷話,做福利費
2021-08-30
同學,也是計入業(yè)務(wù)招待費
2022-09-19
這個一般不能作為差旅費,只能進福利費或業(yè)務(wù)招待費。工資沒有多少,就計入業(yè)務(wù)招待費。
2022-04-15
你好,發(fā)生的辦公費、招待費、差旅費,是計入 管理費用? 科目核算
2023-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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