你好,同學(xué)沒事的,少點也沒事
老師我是小規(guī)模納稅人,二季度有張作廢的發(fā)票我做到賬記錄,但是報稅沒錯,賬上的收入比報稅多6960,這個季度我改過來了,但是報表和賬上得收入不一致,怎么辦
你好老師,想問一下,我們是小規(guī)模的公司。上個季度開票超過了30多萬,交了稅金4000多,但是在這個月發(fā)現(xiàn)開票金額有誤,比如說本來8000多的票,才開了5000多。那我是不是在這個月應(yīng)該開一張負數(shù)的5000多,再開一張8000多的正數(shù)發(fā)票就可以了,那這個季度稅是怎么算的呢?是算我這個季度才開票金錢是8000-5000嗎?
老師 我上一個季度的報的營業(yè)收入是一百二十多萬 那比方說我下一個季度報的沒有這個季度的多 可以嗎 就是一開始找的代理記賬公司他給弄錯啦 但是我不想去更正了
老師,我在填寫企業(yè)所得稅季度申報的時候,上面不是要填寫一季度,二季度的資產(chǎn)總額嘛,我的季初數(shù)據(jù)。就是寫成了比如說是二季度我寫的季初數(shù)據(jù),寫的是四月份的數(shù)據(jù)。這個是不是寫錯了呀?然后現(xiàn)在不是在填寫第三季度的所得稅了嗎?我前面的不管,就從第三季出重新開始弄??梢詥?/p>
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報的,每個季度銷售收入不超過30萬,都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報的時候也不用交增值稅,第二季度的時候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬,請問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報交稅了?
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費用33900 管理費用67800 銷售費用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個月有兩張銷項發(fā)票做賬了,月初也申報了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,B平臺按以銷售價減成本價的差額開具6點稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價:借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對某公益性組織捐贈現(xiàn)金,A供應(yīng)商對B的這次捐贈提供貨物贊助,以在B平臺銷售的貨物按成本價開票給A,不打款,抵贊助款,請寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤總額是負數(shù),凈利潤是負數(shù),所得稅倒擠出來,未分配利潤減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤相等。這個所得稅怎么解釋
老師,股東和法人,不交社??梢蚤_工資和發(fā)年終獎嗎?
老師,請問一下 我們公司環(huán)境檢測報告上排污水項目有懸浮物 氨氮等等 想請問我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報此分類的環(huán)保稅
這個確認壞賬11700為什么沒有用
就是他報的本年累計數(shù)錯啦 按常理來說 下一個季度應(yīng)該不會比上一個季度的營業(yè)收入 累計數(shù)少 ,這樣也可以嗎
你好,累計數(shù)據(jù)錯了不可以,那個要改的
那老師 如果我下一個季度比這個季比這個季度申報的多的話, 但是上個季度確實是申報錯了 這樣可以嗎 等到年度匯算清繳的時候 我按照實際年報的利潤表往上報可以嗎
你好,同學(xué),最好去做更正申報