您好 主表是按25%計算的 符合條件的A201030表第一行有數(shù)據(jù) 自動帶入主表
老師,小微企業(yè)所得稅,減按25計應納稅所得額。按20稅率納企業(yè)所得稅,那25和20的差額如何處理?
老師你好,為什么我是小型微利企業(yè),所得稅季報中,應納稅所得額沒有按25%減征,再按20%計算所得稅,它是直接按25%企業(yè)所得稅稅率計算的所得稅
老師你好 問小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,年應納稅所得額5萬,減按25%計入應納稅所得額即12500,再按20%稅率繳納企業(yè)所得稅即2500元。對嗎
老師,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。是按5%繳納所得稅嗎
小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報表里的所得稅稅率怎么是25%,符合小型微利企業(yè),所得稅不是減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納所得稅嗎?
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務宣傳費)會不會在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應該怎樣沖銷2023年填報的一次性扣除數(shù)?
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
那老師A201030表第一行是需要我自己填入數(shù)據(jù)是嗎
A201030表第一行是系統(tǒng)自動帶入 您有彌補虧損 不需要繳納企業(yè)所得稅 不需要有數(shù)據(jù) 啊
老師你看一下,我們利潤有80萬,彌補了120074.36,但是企業(yè)所得稅是按25%計算的系統(tǒng),它沒按優(yōu)惠稅率計算
第12行減免所得稅額是0,沒有數(shù)據(jù)
您A201030打開看看 里面有數(shù)據(jù)嗎
老師有數(shù)據(jù),但是主表第12行沒數(shù)據(jù),這種情況怎么辦
老師,那個A201030表第一行它自定跳不出來數(shù)據(jù),是我自己輸一個數(shù)據(jù),保存完后,再返回此表,它會自動更新數(shù)據(jù),不再是我填寫的那個數(shù)據(jù),但是主表還是沒數(shù)據(jù)
請問您單位是分公司嗎