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老師,汽車美容店的會員卡,充值500贈100.贈送的這100該怎么做分錄?

2020-11-13 20:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-13 20:32

借銀行存款500 銷售費用100 貸預(yù)收賬款600

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快賬用戶8194 追問 2020-11-13 20:35

老師,這個500應(yīng)該是預(yù)收吧。

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快賬用戶8194 追問 2020-11-13 20:35

顧客消費的時候是洗一次車15元,這個100得分攤吧?

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快賬用戶8194 追問 2020-11-13 20:36

該怎么做分錄?老師

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齊紅老師 解答 2020-11-13 20:40

預(yù)收600 這個贈送的以后也得做收入的 消費之后借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費

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快賬用戶8194 追問 2020-11-13 20:42

那個銷售費用不就是增加了嗎?老師

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齊紅老師 解答 2020-11-13 20:42

銷售費用增加 貸方呢

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快賬用戶8194 追問 2020-11-13 20:45

我不太明白,老師

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快賬用戶8194 追問 2020-11-13 20:45

您幫我講講

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齊紅老師 解答 2020-11-13 20:47

借銀行500 銷售費用100 貸預(yù)收賬款500 能作平了

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快賬用戶8194 追問 2020-11-13 20:50

老師,那個贈送的100元??梢赃@樣做嗎?借;待攤費用100 貸:其他應(yīng)付款100

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快賬用戶8194 追問 2020-11-13 20:53

就是這贈送的100元,我不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2020-11-13 20:54

可以 以后怎么消除

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快賬用戶8194 追問 2020-11-13 21:00

我看公司以前的賬,消除時候?qū)懙?,借:其他?yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。我不太理解,所以,老師幫我分析一下,我改怎么入賬?

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快賬用戶8194 追問 2020-11-13 21:00

借:其他應(yīng)付款。打錯字了

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齊紅老師 解答 2020-11-13 21:09

待攤費用也得清理 還是得做銷售費用

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借銀行存款500 銷售費用100 貸預(yù)收賬款600
2020-11-13
你好! 借現(xiàn)金 銷售費用 貸預(yù)收賬款 消費時確認主營業(yè)務(wù)收入就可以。
2020-11-13
滿500贈100:借;預(yù)收賬款 銷售費用 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2020-11-16
你好,同學,可以這樣做的
2020-11-13
借銀行存款500 銷售費用100 貸預(yù)收 借預(yù)收賬款350 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2023-07-07
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