 
                            可以拿紙質(zhì)申報(bào)表,到稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報(bào)處理。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好老師請(qǐng)問 個(gè)稅申報(bào)了可是報(bào)錯(cuò)了,可以重新申報(bào)嗎
老師,你好,請(qǐng)問這個(gè)月個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了,怎么重新申報(bào)?
老師你好!請(qǐng)問一下個(gè)人所得稅綜合所得申報(bào)錯(cuò)誤了,可以重新申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問上月有張票開給對(duì)方稅號(hào)寫錯(cuò)了,我這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)好了,對(duì)方需要重新開票,怎么處理???
老師你好,要是個(gè)人所得稅申報(bào)錯(cuò)了,可以重新申報(bào)嗎/
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請(qǐng)問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒?jiǎn)?/p>
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈(zèng)送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少


電腦里不可以作廢嗎?
現(xiàn)在還沒有逾期,可以在電腦中進(jìn)行作廢處理。
怎么操作呢,我沒找到
自然人申報(bào)系統(tǒng)里更正申報(bào)就可以了,在報(bào)表報(bào)送下面有一個(gè)更正或者是作廢申報(bào)。