子公司要繳納所得稅后的利潤分紅的,母公司收到,是不需要交所得稅的
請問老師,子公司分紅給母公司,是子公司年度繳納企業(yè)所得稅后才能進(jìn)行嗎?還是不需要呢?子母公司應(yīng)該都不用繳稅金對嗎?
老師,母公司收到全資子公司的分紅,需要繳哪些稅?子公司分紅是不是只能年度終了,匯算清繳后才能進(jìn)行分紅?子公司的分紅時點是?
老師,子公司是小微企業(yè),母公司不是小微企業(yè)適用25%的所得稅率。那子公司分紅給母公司,母公司需要補(bǔ)繳所得稅差異的部分嗎?
老師,子公司是小微企業(yè),母公司不是小微企業(yè)適用25%的所得稅率。那子公司分紅給母公司,母公司需要補(bǔ)繳所得稅差異的部分嗎?
母公司100%投資子公司,子公司交完企業(yè)所得稅剩下的凈利潤是不是可以直接分紅給母公司?一般多久才能分紅?分紅需要交稅嗎?
老師,24年12月年終報表的資產(chǎn)負(fù)債表,與25年5月申報的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表,數(shù)據(jù)不一樣,有調(diào)整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開了專票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費的,然后報銷,然后分錄怎么做?
外貿(mào)公司,專票13%,報關(guān)出口報錯海關(guān)碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號離職,我們4月1號到6號,6天時間公司搞裝修,這6天時間算工資嗎?
做內(nèi)帳還需要計提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候提示營業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯了 現(xiàn)已更正那個季度的增值稅申報表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒有黃色嘆號提示了 但是更正申報的時候提示我 后面季度的也需要更正 這個后面的還需要更正嗎 后面是對的數(shù)
請問老師,中級考試的多選題,少選和漏選會得分嗎
2025年1月稅務(wù)推送社保年審補(bǔ)交費用明細(xì),當(dāng)月計提并繳納。匯算2024年時2025年計提并補(bǔ)交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時再填
剛注冊的律師事務(wù)所,合伙人是3個掛牌律師。實際老板是另外一個人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶,把幾個合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)
所以子公司無法稅前就分紅是嗎?也就是說子公司無法避免25%企業(yè)所得稅
是的,不可能稅前分紅的