你好,補(bǔ)繳的關(guān)稅計(jì)入采購(gòu)成本,增值稅計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
海關(guān)稽查補(bǔ)繳的關(guān)稅,增值稅,滯納金怎么做賬,稽查的這個(gè)手冊(cè)是去年的
老師,我們公司被稽查了,補(bǔ)繳2020年的企業(yè)所得稅還有滯納金及罰款,分錄怎么做?能夠稅前扣除嗎?
老師,你好!上個(gè)月我們公司稅務(wù)稽查調(diào)增去年的收入,補(bǔ)繳了增值稅,企業(yè)所得稅,滯納金。這月我需要怎么做賬,怎么報(bào)稅呢?
老師,稅務(wù)稽查查補(bǔ)收入,補(bǔ)交上年度企業(yè)所得稅,增值稅,滯納金做賬時(shí),如何補(bǔ)記稅務(wù)稽查出的收入
老師你好,公司為一般納稅人因例行稽查檢查,22年公司有發(fā)票不合格的,進(jìn)行了補(bǔ)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn),增值稅及其他稅款產(chǎn)生的滯納金及稅費(fèi)都如何做分錄?是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買(mǎi)的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開(kāi)單位名頭發(fā)票嗎?
這個(gè)不能抵扣的能進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
你好,補(bǔ)繳的是可以抵扣的。
海關(guān)稽查的能抵扣嗎,確定嗎,這是一個(gè)補(bǔ)稅罰款的
你好,補(bǔ)繳的增值稅可以抵扣,滯納金,匯算清繳調(diào)增。
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!