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老師,問一下,就是今年發(fā)現(xiàn)之前3年的銀行都沒做進(jìn)去。怎么處理呢

2020-11-13 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-13 10:29

你好!建議反結(jié)賬補(bǔ)做進(jìn)去

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快賬用戶1863 追問 2020-11-13 10:31

啊,那不是要調(diào)報(bào)表,匯算清繳什么的?

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齊紅老師 解答 2020-11-13 10:32

是的,按規(guī)定,需要更正申報(bào)的 如果涉及金額不大,可以做在今年的

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快賬用戶1863 追問 2020-11-13 10:33

金額不大,就是手續(xù)費(fèi)和利息之類的,損益類科目是不是要用以前年度調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2020-11-13 10:34

是的,對的,你的理解很對

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快賬用戶1863 追問 2020-11-13 10:35

以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)么?

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齊紅老師 解答 2020-11-13 10:41

需要,做分錄結(jié)轉(zhuǎn): 借利潤分配…未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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你好!建議反結(jié)賬補(bǔ)做進(jìn)去
2020-11-13
你好,這個(gè)回來的是專票碼,是一般納稅人嗎?
2021-07-23
他借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022-03-30
同學(xué),開始做賬。以你手上現(xiàn)有資料建賬
2021-09-08
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。
2021-09-24
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