你好!建議反結(jié)賬補(bǔ)做進(jìn)去
老師,問一下,就是今年發(fā)現(xiàn)之前3年的銀行都沒做進(jìn)去。怎么處理呢
老師,我接手了一家亂賬,銀行一直對不上,15年的公司沒對過銀行,19年之前是定額,老板都是直接轉(zhuǎn)私戶進(jìn)行開支,沒有發(fā)票,之前也沒做銀行,現(xiàn)在如果一筆筆錄的話其他應(yīng)收掛賬太多,應(yīng)該怎么處理呢,
老師,我剛接手一家一般納稅人的賬,今年3月成立的,但是一直沒有做賬,銀行賬,發(fā)票收入,進(jìn)項(xiàng)稅都沒有認(rèn)證,之前一直是零報(bào)的,那我現(xiàn)在要怎么下手?直接從3月的票開始做,那不是之前的全部都要去更改?
去年和今年銀行的對公手續(xù)費(fèi),之前都是直接計(jì)入管理費(fèi)了,現(xiàn)在補(bǔ)開了專票,我怎么處理賬務(wù)呢
老師:銀行賬戶有利息收入以前沒有做賬現(xiàn)在怎么處理?有跨年和今年3月、6月的
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
啊,那不是要調(diào)報(bào)表,匯算清繳什么的?
是的,按規(guī)定,需要更正申報(bào)的 如果涉及金額不大,可以做在今年的
金額不大,就是手續(xù)費(fèi)和利息之類的,損益類科目是不是要用以前年度調(diào)整?
是的,對的,你的理解很對
以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)么?
需要,做分錄結(jié)轉(zhuǎn): 借利潤分配…未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整