借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。
老師,我們公司補(bǔ)開了以前年度的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)專票,現(xiàn)在還怎么做賬處理
去年和今年銀行的對公手續(xù)費(fèi),之前都是直接計(jì)入管理費(fèi)了,現(xiàn)在補(bǔ)開了專票,我怎么處理賬務(wù)呢
銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,年末一起給開了張專用發(fā)票,之前每月已經(jīng)入過手續(xù)費(fèi)了,我現(xiàn)在不想抵扣這個進(jìn)項(xiàng)稅,可以,直接在勾選認(rèn)證時直接選不抵扣么?賬面不做處理。
老師,以前銀行手續(xù)費(fèi)之前每月都是直接在卡公司賬戶扣的,銀行賬做的就是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款?,F(xiàn)在我們把銀行手續(xù)費(fèi)開了專票,這個專票的憑證怎么編制呢
請問收到公司銀行去年和前年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,之前已經(jīng)做了費(fèi)用,現(xiàn)在要賬務(wù)要怎么處理?
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬打印發(fā)來勾選,對嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)??
老師您好,請問出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍(lán)字原件嗎再重新開具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷項(xiàng)稅放 已交稅費(fèi)的哪個科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營業(yè)外收入500,這個說做錯了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個月都計(jì)提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個月的可以嗎
建筑類小規(guī)模獨(dú)立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請問公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒開過來,現(xiàn)在讓他們補(bǔ)開可以嗎
今年的好調(diào)整 主要是去年的 已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)了 我怎么調(diào)整呢
你好,今年的也是這么做的,也是通過管理費(fèi)用來做。
老師 去年的呢
剛才打錯了,去年的也是管理費(fèi)用。
那管理費(fèi)就會成為負(fù)數(shù)可以嗎
你好,只要你能申報(bào)了就可以的。
今年匯算清繳沒有調(diào)增 ,是這個月才補(bǔ)開出來的發(fā)票
你好,沒有修改匯算清交,你現(xiàn)在也不去修改,去年的匯算清交就這么做就可以。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。