同學(xué)您好哈: 沒有這個規(guī)定,需要做納稅調(diào)增。 稅局只認(rèn)合法取得的票據(jù)才可以作為費(fèi)用列支。 辦公用品可以在京東買,可以開電子發(fā)票哈~ 麻煩您給老師個評價可以嘛 謝謝您
老師,比如公司購買一些水果,辦公用品等沒辦法取得發(fā)票,只有收據(jù)可以入賬嗎?年終時匯算清繳需要調(diào)增嗎?是否有規(guī)定金額在多少以下或是500以下可以收據(jù)入賬這個規(guī)定?
我想問一下關(guān)于報稅這一塊,入賬的都是要有發(fā)票才可以嗎? 如果購買了辦公用品沒有開具發(fā)票可以作為費(fèi)用入賬嗎?只開了收款收據(jù)加蓋對方的公章 那后期還需要所得稅調(diào)增嗎?
老師 關(guān)于私車公用問題。新開辦企業(yè),老板的車,因為一直都是公司在用,比如去買材料、辦公用品、接客戶,所以想簽訂私車公用合同,報銷有關(guān)油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi),這租車的租金能和工資一起發(fā)放,計入個人所得稅?還是說一定要去稅務(wù)局代開發(fā)票?如果每月租金低于500元,可以用收據(jù)入賬?匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,辦公室購買辦公用品的小額支付(500元內(nèi))只取得收據(jù),無發(fā)票時,收據(jù)可以入賬嗎?年終匯算清繳需不需做費(fèi)用調(diào)增?
老師,請問下,公司發(fā)生的無發(fā)票支出,只有收據(jù),我是否可以全部入帳,然后年度匯算清繳的時候再調(diào)增嗎?如果把無票支出如實(shí)記賬,季度利潤是負(fù)數(shù),否則利潤為正數(shù),我是否可以先記賬,年終再調(diào)增,年度調(diào)整之后再繳納企業(yè)所得稅呢?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
好的,問完給您好評。我們公司經(jīng)常去批發(fā)市場買,有時金額又比較小,還有一些水果商販他們都沒發(fā)票。那就是說收據(jù)可以入賬,只要匯算清繳是調(diào)增就行唄?
按企業(yè)會計準(zhǔn)則也是不可以的。 但是您沒漏稅沒什么關(guān)系哈~
老師那收據(jù)入賬有用途和金額限制嗎?比如我們公司裝修費(fèi)44000,對方也給我們開的收據(jù),我們辦公室取暖物業(yè)費(fèi)24000也是收據(jù),電費(fèi)也是收據(jù),這些都可以入賬是嗎?只要匯算清繳調(diào)增就合法唄?
老師,雖然我們調(diào)增了沒偸稅漏稅,但對方不給開發(fā)票他們少交稅了啊,所以我們收據(jù)入賬后再調(diào)增會不會連帶責(zé)任?
老師,在哪塊好評呢?沒找見地方,是得問答結(jié)束才可以好評嗎?
您這么多不開票肯定不合理啊,會計準(zhǔn)則也不讓啊,但是您核算沒問題,違背準(zhǔn)則,另外,你要知道 不開票你企業(yè)所得稅會很大哈, 比如應(yīng)計入管理費(fèi)用100,那么稅法是不讓扣的....
老師,雖然我們調(diào)增了沒偸稅漏稅,但對方不給開發(fā)票他們少交稅了啊,所以我們收據(jù)入賬后再調(diào)增會不會連帶責(zé)任? 您按稅法規(guī)定沒有少交稅就行。
那是他們違法,我還沒聽說過這種連帶責(zé)任~
但是開發(fā)票的話他們就要扣稅點(diǎn),我們是小規(guī)模,他們給開普票的話像這個裝修的費(fèi)用要我們12%的稅點(diǎn)呢
那確實(shí)是不劃算,可是您企業(yè)所得稅就抵扣不了了,下次可以找小規(guī)模納稅人購進(jìn)商品或服務(wù)
您想啊您確實(shí)100 假設(shè)9% 省了9萬的稅
但是100萬您企業(yè)所得稅要調(diào)增啊。25萬
老師,我們和對方索要發(fā)票,他們扣我們多少稅點(diǎn)我們公司算合適?有些扣5%合適嗎?不知道他們怎么核算的扣稅點(diǎn),給小規(guī)模開普票現(xiàn)在優(yōu)惠稅率1%,按理來說扣1個稅點(diǎn)就可以了,這樣算的對嗎?還用考慮企業(yè)所得稅嗎?
疫情下一般納稅人給小規(guī)模開普票的稅收政策嘛,這個老師還真沒關(guān)注,如果開票這樣他們要確認(rèn)收入 估計會多要你們一點(diǎn)點(diǎn)。
疫情下有這個政策嘛,老師不清楚,明天要查一查,您也可以問問其他老師哈
好的謝謝老師
沒有政策的情況下,一般納稅人建筑裝修為9%的稅率哈~
麻煩您給老師個評價了~然后早點(diǎn)休息哈
老師沒有找到開給小規(guī)模納稅人普票減稅的規(guī)定哈,應(yīng)該還是要按照9%