沒(méi)有發(fā)票 可以計(jì)入成本費(fèi)用 只不過(guò)匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增所得稅

公司有一筆其他應(yīng)付款,那個(gè)公司倒閉了,這邊收入是作為營(yíng)業(yè)外收入嗎?如果要作為營(yíng)業(yè)外收入,豈不是要繳納25%的所得稅?這樣可以合理規(guī)避這筆稅?可以增加費(fèi)用嗎?但是增加費(fèi)用需要發(fā)票,拿來(lái)這么多發(fā)票?
我想問(wèn)一下關(guān)于報(bào)稅這一塊,入賬的都是要有發(fā)票才可以嗎? 如果購(gòu)買了辦公用品沒(méi)有開具發(fā)票可以作為費(fèi)用入賬嗎?只開了收款收據(jù)加蓋對(duì)方的公章 那后期還需要所得稅調(diào)增嗎?
老師 關(guān)于私車公用問(wèn)題。新開辦企業(yè),老板的車,因?yàn)橐恢倍际枪驹谟茫热缛ベI材料、辦公用品、接客戶,所以想簽訂私車公用合同,報(bào)銷有關(guān)油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi),這租車的租金能和工資一起發(fā)放,計(jì)入個(gè)人所得稅?還是說(shuō)一定要去稅務(wù)局代開發(fā)票?如果每月租金低于500元,可以用收據(jù)入賬?匯算清繳需要調(diào)增嗎?
公司有筆五萬(wàn)塊的費(fèi)用(實(shí)際業(yè)務(wù)),公對(duì)公轉(zhuǎn)了帳,對(duì)方開不了發(fā)票,只開了張加蓋公司章的收據(jù),請(qǐng)問(wèn)可以通過(guò)這張收據(jù)做費(fèi)用平賬嗎?如稅務(wù)查到再所得稅調(diào)增。
租的辦公室對(duì)方是一般納稅人,房租一直是提出來(lái)付現(xiàn)的,要是要開發(fā)票的話要加收13%的稅點(diǎn),所以每個(gè)月都沒(méi)有發(fā)票,可以根據(jù)合同收據(jù)和房租單據(jù)入賬嗎,然后納稅調(diào)增,因?yàn)椴幌胭~面上一直沒(méi)有房租,沒(méi)有票不能抵扣企業(yè)所得稅,所以調(diào)增,這樣可以嗎
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問(wèn)題再問(wèn)一下,如果是一年還本付息的話,每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢


如何調(diào)增所得稅啊
沒(méi)有接觸過(guò)報(bào)稅這一塊,一頭霧水,謝謝老師耐心解答
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫成本費(fèi)用表格?納稅調(diào)增?
好的,謝謝老師
不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)