那你就是按不含稅價(jià)格進(jìn)行計(jì)算1%的加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)。
老師,我司一般納稅人,生產(chǎn)13%的產(chǎn)品。取得一張9%的農(nóng)產(chǎn)品初加工發(fā)票,請問,計(jì)算抵扣10%的基數(shù)是不含稅價(jià)格還是含稅價(jià)格/1.10?怎么做賬?
老師我們是一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工成13%稅率的貨物,在購入當(dāng)期,農(nóng)產(chǎn)品抵扣是按照9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按10%來計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我想請問就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷售之后的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的計(jì)算。舉個(gè)例子:比如,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說蘋果1000元,稅率9%,含稅價(jià)1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價(jià)格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是不是195-1000×10%?
老師 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于加工賣13個(gè)點(diǎn)的產(chǎn)品,取得的農(nóng)產(chǎn)品專票能計(jì)算抵扣10個(gè)點(diǎn)嗎,還是只能按票面9個(gè)點(diǎn)的稅額抵扣
老師,有這樣一個(gè)選項(xiàng),購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品既用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物,又用于生產(chǎn)銷售其他貨物服務(wù),但未能分開核算的,則以增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的價(jià)格,或以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)扣除9%后的價(jià)格,作為購貨入賬價(jià)格。本選項(xiàng)為正確選項(xiàng)。 我的問題是為什么是扣除9%后價(jià)格計(jì)入入賬價(jià)格而不是10%,農(nóng)產(chǎn)品不是有個(gè)加計(jì)扣除的政策嗎?
行李箱模具費(fèi)用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務(wù),這個(gè)是計(jì)入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會(huì)計(jì)分錄怎么寫用計(jì)增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會(huì)計(jì)分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。。? 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請補(bǔ)充附件解讀重點(diǎn)欄和指標(biāo)問題欄、影響程度欄、行動(dòng)建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報(bào)表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實(shí)是本月的,可以讓其他部門寫補(bǔ)單申請單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補(bǔ)單到當(dāng)月
老師請問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個(gè)科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個(gè)科目?
老師 固定資產(chǎn)記賬金額記多了 要怎么做賬務(wù)處理
辦生產(chǎn)企業(yè)首次退稅無電費(fèi)發(fā)票是不是不可以申請
第一個(gè)問題:農(nóng)業(yè)公司租地種水稻,都需要交什么稅?秋天賣水稻都是賣給個(gè)人,怎么進(jìn)收入?收的是現(xiàn)金。 第二個(gè)問題:對方去年給我們開的成本發(fā)票進(jìn)入工程施工,掛應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份把發(fā)票紅沖了,我該怎么做會(huì)計(jì)分錄? 第三個(gè)問題:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款一般用哪個(gè)科目?
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費(fèi)用,刪除了一個(gè)9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
那么分錄如何做呢?多的1%怎么平賬
一、按當(dāng)月領(lǐng)用的原材料,計(jì)算1%的加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)。 借:生產(chǎn)成本——直接材料? ?負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 正數(shù) 注:由于多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1%,因此生產(chǎn)成本——直接材料的成本減少1%的金額。 二、對于原材料的結(jié)轉(zhuǎn),正常結(jié)轉(zhuǎn),分錄是: 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料
我的材料不止是一家,比如大米,有小規(guī)模開1%,有一般納稅人開9%。領(lǐng)用的時(shí)候不好分吧?能不能在購入時(shí),直接減少原材料成本,而增加1%的進(jìn)項(xiàng)呢?
從小規(guī)模商貿(mào)公司購入大米,收到1%的專票,能不能計(jì)算抵扣呢?
我生產(chǎn)環(huán)節(jié)購液化氣,液化氣的發(fā)票也是9%,我是否也可以計(jì)算抵扣?
這個(gè)在稅法上是這樣規(guī)定的,入庫時(shí),按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,深加工時(shí),加計(jì)扣除1%,不然你的進(jìn)項(xiàng)稅就是處理混亂的狀態(tài),稅務(wù)稽查是無法查清的情況下,會(huì)要求企業(yè)補(bǔ)稅。如果是提前抵扣1%,就是相當(dāng)于前期少交稅1%
那么計(jì)算抵扣的數(shù)額,需要申報(bào)嗎?增值稅申報(bào)表要不要填?
這個(gè)肯定是需要申報(bào)增值稅附表二的內(nèi)容,按農(nóng)副產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。增值稅申報(bào)表需要填寫增值稅申報(bào)表附表二。
我前兩個(gè)月忘記這么回事,收9%的農(nóng)產(chǎn)品初加工票,按實(shí)際稅額申報(bào)的,本月10月還沒申報(bào),可以更正過來嗎?計(jì)算抵扣到10月?
本月就是申報(bào)抵扣10月的確進(jìn)項(xiàng)稅,因此你可以進(jìn)行申報(bào)處理。
就是我可以補(bǔ)到10月嗎?以前漏扣的稅額?
由于前期工作失誤,現(xiàn)在只能直接補(bǔ)到10月份處理。
好的,謝謝老師。額外問下,液化氣適用9%,我這邊是不是也可以加計(jì)扣除?
你說的完全正確,液化氣銷售公司,一般納稅人,增值稅稅率是9%,屬于生活服務(wù)業(yè),可以按當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減15%,注意此處不是加計(jì)扣除(加計(jì)扣除與加計(jì)抵減是兩個(gè)不同的概念)
可以加計(jì)抵減15%?這如何申報(bào)和做分錄呢?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減)? ?按當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額*15%計(jì)算 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)? ??按當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額*15%計(jì)算 申報(bào)時(shí),填寫增值稅附加表的內(nèi)容
剛問12366,說加計(jì)抵減,我企業(yè)不符合,說只有提供郵電、生活等服務(wù),取得收入占總收入50%以上,才能走享受。我企業(yè)做生鮮食品的,老師,您看呢?
你不是說是液化氣銷售的公司嗎,怎么又變成生鮮食品了。只有現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、生活服務(wù)業(yè),才能享受加計(jì)抵減的政策。
我是生產(chǎn)生鮮食品,購進(jìn)液化氣為加工,收到液化氣公司開給我的9%
不享受加計(jì)抵減的政策。你們只是使用液化氣的公司,用于生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票,可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。