 
                            同學(xué)你好 外銷(xiāo)的紅沖了就行了

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    上個(gè)月有一筆收入沖紅了,那么這個(gè)分錄怎么做呢?尤其是增值稅銷(xiāo)項(xiàng),我們已經(jīng)用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,那這個(gè)月如何把上月的進(jìn)項(xiàng)增值稅做回來(lái)呢
請(qǐng)問(wèn),如果上個(gè)月收入做多了30000,這個(gè)月沖銷(xiāo)了,實(shí)收了1300元,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表里免稅銷(xiāo)售額是怎么填呢?
請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月把外銷(xiāo)的一筆業(yè)務(wù)也和內(nèi)銷(xiāo)一起交了增值稅,這個(gè)月怎么沖回?納稅申報(bào)表上只沖稅費(fèi)不沖收入填不了嗎?
上個(gè)月暫估收入先交了增值稅,這個(gè)月紅沖上月暫估的那筆憑證,再按實(shí)際收入確認(rèn)繳納增值稅,然后又暫估收入,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表一怎么填?
公司上個(gè)月紅沖了一張發(fā)票,也開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅?因?yàn)橹鞅肀驹聰?shù)銷(xiāo)售額和財(cái)務(wù)報(bào)表上不同
 
                老師,個(gè)體戶(hù)名稱(chēng)更換了,對(duì)方用的更改前的名稱(chēng)開(kāi)票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購(gòu)的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷(xiāo)售出庫(kù),但客戶(hù)未拿走錢(qián)也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫(kù)入進(jìn)來(lái),庫(kù)存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個(gè)人借款分次一共借了70萬(wàn),打比方一年10萬(wàn)利息,這10萬(wàn)在支付的時(shí)候公司要代扣個(gè)稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢(qián)可以寫(xiě)欠條總額嗎,因?yàn)楫?dāng)時(shí)都沒(méi)有寫(xiě)
公司購(gòu)買(mǎi)原材料,支付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬
總賬會(huì)計(jì)都包括哪些工作
采購(gòu)和銷(xiāo)售,沒(méi)簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南?。∫话慵{稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類(lèi)要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開(kāi)票開(kāi)的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒(méi)有過(guò),我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下


我上個(gè)月繳增值了,稅費(fèi)我需要沖回來(lái),怎么沖
算預(yù)繳的就行了 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
納稅系統(tǒng)里不用沖嗎?
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖了,按照沖減后的開(kāi)票額申報(bào)就行了
我沒(méi)弄明白的是外銷(xiāo)的不用繳增值稅,我上個(gè)月繳了,現(xiàn)在只需沖稅費(fèi),納稅申報(bào)表附表一怎么填?謝謝
負(fù)數(shù)填寫(xiě)申報(bào)就行了