同學(xué)你好 外銷的紅沖了就行了
上個(gè)月有一筆收入沖紅了,那么這個(gè)分錄怎么做呢?尤其是增值稅銷項(xiàng),我們已經(jīng)用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,那這個(gè)月如何把上月的進(jìn)項(xiàng)增值稅做回來(lái)呢
請(qǐng)問(wèn),如果上個(gè)月收入做多了30000,這個(gè)月沖銷了,實(shí)收了1300元,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表里免稅銷售額是怎么填呢?
請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月把外銷的一筆業(yè)務(wù)也和內(nèi)銷一起交了增值稅,這個(gè)月怎么沖回?納稅申報(bào)表上只沖稅費(fèi)不沖收入填不了嗎?
上個(gè)月暫估收入先交了增值稅,這個(gè)月紅沖上月暫估的那筆憑證,再按實(shí)際收入確認(rèn)繳納增值稅,然后又暫估收入,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表一怎么填?
公司上個(gè)月紅沖了一張發(fā)票,也開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅?因?yàn)橹鞅肀驹聰?shù)銷售額和財(cái)務(wù)報(bào)表上不同
老師,這個(gè)銀行承兌匯票,怎么入賬
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍可以銷售米和油給客戶嗎?只賣1-2次
勞務(wù)人員每月有幾十萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)生,發(fā)票都是在次月加上次月發(fā)生的勞務(wù)一起開(kāi)具出來(lái),那做賬的時(shí)候是暫估沒(méi)發(fā)票的費(fèi)用還是計(jì)入預(yù)付賬款核算,等次月收到發(fā)票再?zèng)_掉暫估或者一次性計(jì)入費(fèi)用沖預(yù)付
客戶充值100可以買150元東西,這怎么做賬呢
老師,企業(yè)自建的廠區(qū),水電安裝工程支付的款項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理?
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬 比如9月份接手這家公司,但是它3月份已經(jīng)開(kāi)始有銀行流水,少量收入,和各種老板墊支買的各種材料,支出費(fèi)用,但是它稅務(wù)一直是零申報(bào),我應(yīng)該從那個(gè)月份開(kāi)始建賬,期初余額登記多少?才能保證稅務(wù)和賬務(wù)一致
老師,我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,養(yǎng)殖奶山羊的,收入主要來(lái)源是羊奶和賣羊的收入,請(qǐng)問(wèn)這成熟性的奶山羊一個(gè)月賣掉幾只不產(chǎn)奶的,或者批量賣掉淘汰的,是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是營(yíng)業(yè)外收入(支出)?
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話可以使用固定資產(chǎn)清理和待處理財(cái)產(chǎn)損益這兩個(gè)科目嗎。
老師,我們企業(yè)新建廠房及附屬工程, 請(qǐng)問(wèn)這些往來(lái)款是計(jì)入往來(lái),還是其他往來(lái),比如說(shuō)設(shè)計(jì)費(fèi),挖井費(fèi)及工程款等
老師,8月的一張成本發(fā)票供應(yīng)商不小心紅沖了,現(xiàn)在又重新開(kāi)過(guò)來(lái),可以直接附在8月的分錄后面嗎(小規(guī)模不涉及進(jìn)項(xiàng)稅)
我上個(gè)月繳增值了,稅費(fèi)我需要沖回來(lái),怎么沖
算預(yù)繳的就行了 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
納稅系統(tǒng)里不用沖嗎?
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖了,按照沖減后的開(kāi)票額申報(bào)就行了
我沒(méi)弄明白的是外銷的不用繳增值稅,我上個(gè)月繳了,現(xiàn)在只需沖稅費(fèi),納稅申報(bào)表附表一怎么填?謝謝
負(fù)數(shù)填寫申報(bào)就行了