你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)
你好,老師,問一下,我抵扣稅控盤維護費280好像忘記在賬上反映了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的未交增值稅差了280應(yīng)該如何處理
老師,你好,我想問下我們2020年那個稅控盤和維護費440,維護費280一年,我們用了半年,把稅控盤銷了,2020年航天退我們140快錢,但是我們在2020年把440給抵扣了,進入了減免稅,那我們20201年要怎么做賬務(wù)處理啊?
尊敬的老師,您好!我單位是小規(guī)模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤維護費280元,第二季度應(yīng)交增值稅為6500元,現(xiàn)在7月1日至15日季度申報增值稅,想抵減這280元,請問,抵減時:借:應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)280 貸:管理費用280 這個會計分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
老師,你好!在17年的時候,我做了一筆分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅費330 貸:管理費用—稅控設(shè)備維護費330 結(jié)果在20年才發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯的,因為當(dāng)時增值稅申報表并沒有見免這筆款。現(xiàn)在賬上就顯示我多交了這330的稅,我該如何沖平才對?
老師!早上好!想請教一個問題,就是稅控系統(tǒng)維護費,我在入賬時做了個管理費用,然后想等要用這筆稅費時再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費的,可是后面就沒有開過票,然后年底了,我需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)為零,我現(xiàn)在是不是要把稅控系統(tǒng)維護費結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款?然后再把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅?那如果這樣結(jié)轉(zhuǎn)完了,我的應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額會和增值稅納稅申報表上留抵稅額不一致,會相差一個附表4上的稅額?要想一致,我該怎么做呢?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬。產(chǎn)品成本80萬元,公允價值100萬元不含稅,增值稅稅率13% ,當(dāng)年銷售營業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷售收入) 1、會計處理 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13 問題:分錄中庫存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒有成立工會,需要繳納工會經(jīng)費嗎。稅種認(rèn)定有認(rèn)定為按次申報
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進項認(rèn)證過了,增值稅也報過了,接下來我問干啥?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費用,怎么做可以在稅前扣除?(租車協(xié)議,賣車給公司不考慮的)
老師是有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報告提醒,我們老板公司很多,每個公司都有控股,然后也會往里面轉(zhuǎn)往來款,還有A公司控股B公司也王里面轉(zhuǎn)往來款,這算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎,用不用去報關(guān)聯(lián)年報
固定資產(chǎn)需要計入明細(xì)賬嗎
可是現(xiàn)在是我的未交增值稅不一樣,借方少280,貸方多280
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸減免稅款