你好? ? ? ? 你們應該做其他業(yè)務收入 來處理。? 你們支付出去的錢做其他業(yè)務成本? ?
老師你好!我們廠區(qū),有一部分租給別人,水電都是我們代付,現(xiàn)在他們付錢給我們,要求我們打電費發(fā)票,當初做賬時做的其他應收款,現(xiàn)在怎么做賬
老師我們把房子租給承租方,我們支付水電費的時候借:管理費用~水電費 貸:銀行存款 現(xiàn)在和他們收上來了,怎么做賬?
老師,我們工廠是制造業(yè),老板把多余的的廠房分割一部分租給別人,我們代收他們的電費,讓后開票給他們,現(xiàn)在房租和代開的電費分錄怎么做賬
老師你好,我們租了場地給其它公司,電費都是我們交的,現(xiàn)在這家公司用的電。我們開了電費發(fā)票給他們了,開發(fā)票給他們的時候,分錄 借:應收帳款 貸:其它業(yè)務收入 貸:增值稅-銷項稅 。我們做費用的時候 , 借:制造費用--水電費 貸:其他應付款--代收電費(金額為實際我司用電費用) 。等 我們拿到供電所的電費發(fā)票的時候怎么做分錄
老師好,工廠出租一條流水線給其他人做,相應的把一部分廠房設備也都租給他,產(chǎn)生的房租水電員工工資等等,都是我們先代他支付,現(xiàn)在要他付給我們,應該用什么科目
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉讓股權收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入
以前的都做了其他應收
你好? ? ? ?我看看你怎么做的其他應收款的分錄? 。? ??
借其他應收款-公司,貸專項應付款-預提電費
你好? 你把這筆紅沖處理了 。? 然后按實際來做? 借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅? ?
但是電費是之前是我們付款給供電公司了,那個專項應付電費對不上
你好? 付款 給供電局? 你是做? 借預付賬款? 貸銀行存款就行了。 到時實際按月發(fā)生的? 你做 借其他業(yè)務成本貸預付賬款 。 你掛專項應付款干嘛 。這個科目不應該這樣來用的??
我來接手時,以前就用的這個科目啦 ,現(xiàn)在開票給別人,以前的其他應收款不知道怎么處理
你好? ? 那你就做 :借專項應付款-預提電費 貸其他業(yè)務收入? ?應交稅費-應交增值稅? ? ?收到錢在做 :借 其他業(yè)務成本貸其他應收款? ? ?借銀行存款? 貸其他應收款? ??
好的謝謝老師
沒事的 希望能幫到你? ??