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老師你好!我們廠區(qū),有一部分租給別人,水電都是我們代付,現(xiàn)在他們付錢給我們,要求我們打電費發(fā)票,當初做賬時做的其他應收款,現(xiàn)在怎么做賬

2020-11-12 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-12 09:35

你好? ? ? ? 你們應該做其他業(yè)務收入 來處理。? 你們支付出去的錢做其他業(yè)務成本? ?

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快賬用戶2918 追問 2020-11-12 09:42

以前的都做了其他應收

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齊紅老師 解答 2020-11-12 09:43

你好? ? ? ?我看看你怎么做的其他應收款的分錄? 。? ??

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快賬用戶2918 追問 2020-11-12 09:56

借其他應收款-公司,貸專項應付款-預提電費

借其他應收款-公司,貸專項應付款-預提電費
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齊紅老師 解答 2020-11-12 10:05

你好? 你把這筆紅沖處理了 。? 然后按實際來做? 借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅? ?

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快賬用戶2918 追問 2020-11-12 10:10

但是電費是之前是我們付款給供電公司了,那個專項應付電費對不上

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齊紅老師 解答 2020-11-12 10:13

你好? 付款 給供電局? 你是做? 借預付賬款? 貸銀行存款就行了。 到時實際按月發(fā)生的? 你做 借其他業(yè)務成本貸預付賬款 。 你掛專項應付款干嘛 。這個科目不應該這樣來用的??

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快賬用戶2918 追問 2020-11-12 10:17

我來接手時,以前就用的這個科目啦 ,現(xiàn)在開票給別人,以前的其他應收款不知道怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-11-12 10:19

你好? ? 那你就做 :借專項應付款-預提電費 貸其他業(yè)務收入? ?應交稅費-應交增值稅? ? ?收到錢在做 :借 其他業(yè)務成本貸其他應收款? ? ?借銀行存款? 貸其他應收款? ??

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快賬用戶2918 追問 2020-11-12 10:23

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-12 10:24

沒事的 希望能幫到你? ??

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你好? ? ? ? 你們應該做其他業(yè)務收入 來處理。? 你們支付出去的錢做其他業(yè)務成本? ?
2020-11-12
你好,你這個支付的時候借其他應收款貸,銀行存款,然后他再給你們的時候做相反的分錄
2023-04-17
你好;? ? ? ? 電費這些開票出去;? 你就得做 :借? ?銀行存款貸其他業(yè)務收入-租賃收入; 應交稅費-應交增值稅;? ?其他業(yè)務收入- 電費收入;? ? ? ? ? ? 借其他業(yè)務成本 -電費;? 借其他業(yè)務成本 -折舊費貸累計折舊 ; 銀行存款? ?
2022-08-24
同學你好 借其他業(yè)務成本 貸銀行存款
2022-11-24
你好。是你們代替其他人收電費了嗎?還是什么?
2023-03-31
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