這個影響不大的 不影響交稅
我是小規(guī)模納稅人,申報與實際開票金額不符就去更改,結(jié)果申報失敗,原因為:第2欄[稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額]大于0,且本期銷售額未達起征點,第16欄第1列[本期應(yīng)納稅額]應(yīng)小于等于第2欄第1列×0.03。老師,請問這個怎么更改?
老師,請問增值稅申報表第2欄次銷售額沒填寫 ,導致本年累計金額與第1欄次本年累計不同,需要去稅務(wù)大廳更正嗎?
初學者,一,二季度的財務(wù)報表是由別人做的,填寫正確,我做的是三,四季度季報,今天才發(fā)現(xiàn)三四季度的季報表,利潤表和現(xiàn)金流量表的本期金額填成了本年累計,現(xiàn)在第4季度的年報還沒有申報,是不是我第四季度的年報填成1~12月份的填制正確了?那第三四季度的財務(wù)報表就不用去稅務(wù)大廳更正了嗎?
老師你好,請問我們是自然獨資企業(yè),2022年第一季度,前任會計申報增值稅申報表時,把圖1申報表第18欄本期減免金額寫錯了,正確的金額為29097.01元,導致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請問老師我這個季度申報時,可以把多余稅款合計數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報表第23欄嗎? (第三張圖片)
老師,請問小規(guī)模變更為一般納稅人后,次月申報稅的時候,第一欄按適用稅率計稅銷售額的本年累計會加上小規(guī)模時候的不含稅收入嗎?
老師自然人給企業(yè)開具發(fā)票,沒有營業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開嗎
你好,一般納稅人,贈送產(chǎn)品怎么做賬
老師,一般納稅人做股權(quán)轉(zhuǎn)讓要上傳財務(wù)報表,是要按照小企業(yè)的財務(wù)報表模板填寫上傳還是一般企業(yè)的模板上傳
老師,企業(yè)自行研發(fā)的無形資產(chǎn),后期的攤銷,在做財報的時候,是不是要把攤銷時的管理費用調(diào)整到新的項目里去?是哪個項目來著?
郭老師,您好,我們公司沒有車子,每次都是開股東的車子出去跑業(yè)務(wù),能不能把股東的車子租給公司,能稅前扣除嗎?
公司代收代付引進生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?
我們公司給個人租房子,也要開9%的稅票?跟個人簽合同合適著不?
老師麻煩問下,小規(guī)模納稅人開勞務(wù)發(fā)票是按照差額征稅嗎?
老師,稅務(wù)上進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進什么科目?
老師,增值稅申報表主表的第1欄次與第2欄次本年累計金額不一致,這不會被稅務(wù)關(guān)注,對嗎?
你好是的不影響的