不需要的,除非用于新項(xiàng)目的研究
老師好,高新技術(shù)企業(yè)做賬時(shí)每月把每個(gè)研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用歸集的研發(fā)費(fèi)用科目里,到了月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用科目了,現(xiàn)在有成果了,是要把相應(yīng)的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)嗎
1、研發(fā)項(xiàng)目是以前年度立項(xiàng)的,目前項(xiàng)目處于開發(fā)階段,資本化金額計(jì)入開發(fā)支出,本年度還未轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn),該項(xiàng)目在本年度發(fā)生的研發(fā)支出-資本化支出金額需要填入優(yōu)惠明細(xì)表嗎?需要的話如何填列? 2、優(yōu)惠明細(xì)表第40行年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì),是否與第41行本年費(fèi)用化金額與第42行本年資本化金額是否存在勾稽關(guān)系?第42行本年資本化金額是什么情況下填列? 3、以前年度自研形成的無形資產(chǎn),在本年度攤銷,攤銷額是否能計(jì)入新的研發(fā)項(xiàng)目再進(jìn)行加計(jì)?還是說要單獨(dú)攤銷。另外該無形資產(chǎn)的成本中包含一些不可加計(jì)的費(fèi)用,是否需要剔除后再按照10年進(jìn)行攤銷?除此之外,賬上對(duì)自研的無形資產(chǎn)計(jì)提了減值,加計(jì)時(shí)攤銷額是否需要考慮減值的影響
老師,請(qǐng)問取得土地使用權(quán)用于自身項(xiàng)目建設(shè),1.計(jì)借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款;2.目前是建造期,期間的攤銷可以借:在建工程,貸:累計(jì)攤銷;3.竣工后借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)攤銷,4.同時(shí)借:固定資產(chǎn),貸:在建工程;以上處理對(duì)嗎?請(qǐng)問是不是只有建造期的攤銷可以資本化,計(jì)入固定資產(chǎn)成本,剩余的無形資產(chǎn)賬面價(jià)值不能計(jì)入,繼續(xù)按無形資產(chǎn)計(jì)提攤銷呢
新技術(shù)企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用,其中房租攤銷計(jì)入的科目是研發(fā)支出,但是攤銷的房租費(fèi)用不能加計(jì)扣除,在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的利潤(rùn)表里要把攤銷的房租費(fèi)用放在管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用里嗎,是不是不能剔除 因?yàn)橐惶蕹唾~面兒就不符了,只要匯算清繳的時(shí)候,不把房租費(fèi)用進(jìn)行加計(jì)扣除就行
老師,公司年初有無形資產(chǎn),每個(gè)月都在計(jì)提攤銷,這個(gè)費(fèi)用匯算清繳的時(shí)候要算進(jìn)研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬里面 還是不需要算進(jìn)去 進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)來源
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請(qǐng)免抵退?能否詳細(xì)過程告知一下
老師,我問下我上個(gè)月有申報(bào)出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個(gè)月開票開上個(gè)月申報(bào)的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報(bào)表上申報(bào)的時(shí)候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進(jìn)來,但是這個(gè)貨物的發(fā)票未抵扣,因?yàn)闆]有銷售出去,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對(duì)方作廢然后重新開票嗎,對(duì)方還能作廢嗎
我記得說是每年都要調(diào)下報(bào)表項(xiàng)目來著?中級(jí)里提到的
記不清具體怎么回事了
是不是指企業(yè)所得稅,攤銷可加計(jì)扣除