正數(shù)和負數(shù)直接抵減后申報

老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務(wù),我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師 我這個月沒有往外開票 客戶說等到下個月一起開 但是我這個月的電費又很多 我可不可以這個月先做未開票收入等下個月開了票啦 把這個月的未開票收入沖紅 ,申報的時候這個月先按未開票收入申報 下個月沖紅多少 申報的未開票收入就按負數(shù)申報多少 可以嗎 ,納稅申報有未來票收入申報這一欄嗎
#提問#我公司10月出口一筆,但10月未開普票,10月的增值稅申報表出口收入一欄也沒有填數(shù)?,F(xiàn)在11月開了發(fā)票,11月報表上寫這筆出口收入有問題嗎?
老師 申報表未開票收入可以填負數(shù)嗎? 我們2月申報1月的時候填了未開票正數(shù),2月把這部分未開票開好了,同時2月又沒有確認多少收入,我該怎么填申報表呢?
老師,我上個月有未開票收入,申報增值稅的的時候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報的時候在未開票收入里填寫相應(yīng)的負數(shù)嗎?這樣做,他們說會有風(fēng)險,怕稅務(wù)有預(yù)警
金稅四流合一的具體表現(xiàn)
老師您好, 9月份發(fā)放績效 發(fā)現(xiàn)有一位員工多發(fā)了1000 ,10月份這個員工退回來 請問這個怎么記賬呢?
老師,請問吃的米粉開票項目是什么了?
老師,請問一下10月份基數(shù)調(diào)整1-9月,是不是要再這個月的個稅把1-9月個人部分全部加起來申報個稅啊。
請問公司想在平臺開網(wǎng)店需要變更經(jīng)營范圍嗎
銷項2269.36,進項4218.22,留抵1948.86結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做分錄
你好轉(zhuǎn)讓股權(quán),轉(zhuǎn)讓方和受讓方都是公司不是個人,轉(zhuǎn)讓方怎么繳納所得稅,就是按轉(zhuǎn)讓金額作為收入這么申報企業(yè)所得稅?
老師,請問下,專精特新和高薪在稅收上有什么區(qū)別
老師您好,公司為個體戶,銷售醬油醬醋酒一類的調(diào)料干調(diào)請問。我們沒有正規(guī)的進銷存軟件。怎么樣能把這個賬全部記起來,還比較方便,平時就是銷售給個人,偶爾可能是銷售給單位點醬油醋。收支收入,因為是幾個人合伙的,想主要列明白收支利潤情況
高新技術(shù)企業(yè)的認定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
那是不是這樣子就看不出原始數(shù)據(jù)了?
視同內(nèi)銷的出口貨物是不是就和一般銷售貨物一樣申報,不退稅
是的,就是你說的那些