進項比銷項多是用留抵稅額,不需要做賬

老師增值稅結轉(zhuǎn) 進項比銷項多的時候 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方嗎?是用這個科目嗎?
老師你好!增值稅期末結轉(zhuǎn),進項大于銷項時轉(zhuǎn)到“應交稅費-未交增值稅的借方了”,下月銷項大于進項結轉(zhuǎn)時的會計科目為什么是“應交稅費-應交增值稅(留抵稅額)”,留抵稅額這個科目上月都沒出現(xiàn)呀。
你好,老師請問一下就是我是一般納稅人,我本月進項比銷項多,有留抵,我可以在賬上去設置一個應交稅費-應交增值稅-進項留抵這個會計科目嗎
老師,請問不能抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出后最后要結轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,轉(zhuǎn)出的進項稅額最終不能抵扣是要繳納的是嗎?比如我本月轉(zhuǎn)出1000多進項,月底就要把這1000多轉(zhuǎn)出的進項進行繳納
老師,關于增值稅那么多科目我分不清, 應交增值稅(進項稅額、銷項稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅),另外還有 :未交增值稅、待抵扣進項稅額、待認證進項稅額、待轉(zhuǎn)銷項稅額、增值稅留抵稅額,請問我要學習這些是在哪位老師的課里可以學到?
金稅四流合一的具體表現(xiàn)
老師您好, 9月份發(fā)放績效 發(fā)現(xiàn)有一位員工多發(fā)了1000 ,10月份這個員工退回來 請問這個怎么記賬呢?
老師,請問吃的米粉開票項目是什么了?
老師,請問一下10月份基數(shù)調(diào)整1-9月,是不是要再這個月的個稅把1-9月個人部分全部加起來申報個稅啊。
請問公司想在平臺開網(wǎng)店需要變更經(jīng)營范圍嗎
銷項2269.36,進項4218.22,留抵1948.86結轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做分錄
你好轉(zhuǎn)讓股權,轉(zhuǎn)讓方和受讓方都是公司不是個人,轉(zhuǎn)讓方怎么繳納所得稅,就是按轉(zhuǎn)讓金額作為收入這么申報企業(yè)所得稅?
老師,請問下,專精特新和高薪在稅收上有什么區(qū)別
老師您好,公司為個體戶,銷售醬油醬醋酒一類的調(diào)料干調(diào)請問。我們沒有正規(guī)的進銷存軟件。怎么樣能把這個賬全部記起來,還比較方便,平時就是銷售給個人,偶爾可能是銷售給單位點醬油醋。收支收入,因為是幾個人合伙的,想主要列明白收支利潤情況
高新技術企業(yè)的認定標準是什么?
不用做賬?
是的 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。