您好,是在管理費用研發(fā)費用里核算,不能加計,您上面理解都是對的 在高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定時,研發(fā)部門的房租、租入房屋的裝修費攤銷應(yīng)歸集到研究開發(fā)費核算。與研發(fā)活動直接相關(guān)的研發(fā)人員培訓(xùn)費、交通費應(yīng)歸集到研究開發(fā)費核算,但此項費用一般不得超過研究開發(fā)總費用的10%,另有規(guī)定的除外。
請問:一般納稅人的研發(fā)加計扣除是包括,研發(fā)支出的費用化金額進(jìn)行加計扣除,還有研發(fā)支出資本化后無形資產(chǎn)的累計攤銷進(jìn)行加計扣除么? 不是從今年4月1日開始,研發(fā)加計扣除要在每個季度進(jìn)行預(yù)申報么?我接手的這家高新技術(shù)企業(yè)(一般納稅人),在申報季度所得稅的時候沒有研發(fā)加計扣除的申報表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相應(yīng)產(chǎn)生高新收入的無形資產(chǎn)攤銷,是否計入主營業(yè)務(wù)成本的項目中去?
稅務(wù)查出2021研發(fā)費用不符合,因為只有人員工資沒有材料,要求調(diào)出來不能加計扣除,請問怎么調(diào),是更正21年匯算清繳報表嗎?那賬里面還要調(diào)賬嗎?賬里面要不要把研發(fā)費用調(diào)到管理費下,還是賬不用管?我做的21年審計報告是不是也作廢了
稅務(wù)查出2021研發(fā)費用不符合,因為只有人員工資沒有材料,要求調(diào)出來不能加計扣除,請問怎么調(diào),是更正21年匯算清繳報表嗎?那賬里面還要調(diào)賬嗎?賬里面要不要把研發(fā)費用調(diào)到管理費下,還是賬不用管?我做的21年審計報告是不是也作廢了
公司是高新技術(shù)企業(yè),租了一間辦公室,里面有研發(fā)人員和非研發(fā)人員,房租攤銷費計入了研發(fā)費用科目,我想問攤銷的房租能不能進(jìn)行企業(yè)所得稅研發(fā)費用加計扣除?
高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費用沒有在季度利潤表列明,但是季報的企業(yè)所得稅允許加計扣除的扣了,我不知道要不要更正季度財務(wù)報表 不更正我怕審計不允許。更正的話,不允許加計扣除的房租攤銷費需要體現(xiàn)在利潤表研發(fā)費用里面嗎(申報的企業(yè)所得稅一定不會把攤銷的房租費加計扣除)
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項可以抵扣嗎