把 在稅局代開的專票 爭(zhēng)取的不含稅銷售額 填在第2欄就可以了
我在申報(bào)小規(guī)模增值稅,為什么填完他說 《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中?!?/p>
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
我是小規(guī)模納稅人,申報(bào)與實(shí)際開票金額不符就去更改,結(jié)果申報(bào)失敗,原因?yàn)椋旱?欄[稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額]大于0,且本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),第16欄第1列[本期應(yīng)納稅額]應(yīng)小于等于第2欄第1列×0.03。老師,請(qǐng)問這個(gè)怎么更改?
我是小規(guī)模,保存的時(shí)候出現(xiàn)了這些,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。怎么也弄不過去
在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
老師,我想問下,我們公司賣了二手車,二手車開了發(fā)票,這筆怎么做分錄呢
老師心理培訓(xùn)費(fèi)能開非學(xué)歷教育服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)嗎
你好,老師我想咨詢一下我的客戶搞出口退稅,然后查到我公司要提供往來證明,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供工資社保證明,租金等資料,現(xiàn)在是工資表我做的是與社保人員相同的是13人是一致的,申報(bào)個(gè)稅人員不一樣有20個(gè),要我提供社保明細(xì),租金要我提供發(fā)票,我沒有發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么和稅務(wù)局人員解釋呢
買原材料具體怎么做賬
老師你好,我們公司有低值易耗品,購(gòu)入時(shí)做了五五攤銷,現(xiàn)在查到好多已經(jīng)沒有了,那現(xiàn)在我們需要怎么處理?管理費(fèi)用里面只有一個(gè)低值易耗品攤銷科目,還需要另外增加一個(gè)低值易耗品嗎?還是可以用低值易耗品攤銷這個(gè)科目?
我們收到一個(gè)自然人開來的發(fā)票 57100 是租賃機(jī)械費(fèi) 其中個(gè)稅 是經(jīng)營(yíng)所得 799.4 這個(gè)799.4 怎么來的
居民企業(yè)向境外非居民企業(yè)支付的編曲服務(wù)費(fèi)用,取得的形式發(fā)票INVOICE,能否直接所得稅前列支?作為付款方,是否有義務(wù)做代扣代繳增值稅以及企業(yè)所得稅?相關(guān)稅法規(guī)定是?
老師我公司與律所合作,幫律所市場(chǎng)調(diào)研,市場(chǎng)開發(fā),我公司給對(duì)方開票,需要開什么票項(xiàng)目,營(yíng)業(yè)執(zhí)照增什么項(xiàng)目
老師匯算清繳出現(xiàn)退稅怎么調(diào)整
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬?
第二欄填的是不含稅的啊
對(duì) 填不含稅的銷售額
我填的是不含稅的
第一欄要填含稅的嗎?
第一欄也是不含稅的銷售額
那我沒有填錯(cuò),但是還是失敗了
老師看上面的圖 我哪里填錯(cuò)了嗎
主表沒有錯(cuò) 是代開的專票么
是的 代開的專票
那就是沒有錯(cuò)的 也填寫了減免稅表 對(duì)吧 小規(guī)模是月報(bào)么 一般都是季報(bào)的
是季報(bào)嗯,減免稅表也填了,就還是申報(bào)失敗
填的是 專票不含稅金額 就對(duì) 是不是代開了多張 重新加總一下 仍舊過不了的話 就去稅務(wù)大廳吧