你好,你看一下,你實(shí)際是不是少做了入庫?
我們是工業(yè)企業(yè),進(jìn)銷存用的是月末加權(quán)平均,現(xiàn)在調(diào)庫存只能調(diào)入庫,比如一件商品沒有了,月初還剩著500我入庫那里的數(shù)量填了負(fù)500,因?yàn)橛玫氖窃履┘訖?quán)平均,單價(jià)不一樣,庫存里面沒有了產(chǎn)品,但是還有余額這個(gè)怎么辦(比如月初數(shù)量是500,金額是5000,入庫數(shù)量我填負(fù)500,因?yàn)槭羌庸I(yè)算分配率得出成本單價(jià),這樣就導(dǎo)致月出的單價(jià)和入庫單價(jià)不一致,產(chǎn)品實(shí)際已經(jīng)不在了,但是還有余額)
老師,我們單位購(gòu)進(jìn)的尿素,每次票都遲來好幾個(gè)月,所以我要安真實(shí)出庫,庫存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù),但是要是按發(fā)票來出庫,就會(huì)某個(gè)月出庫畸高,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
你好老師,公司內(nèi)賬期初商品庫存沒有錄入,現(xiàn)在商品出現(xiàn)了負(fù)數(shù),老板說期初的東西都是公司沒有成立時(shí)候在別人那里拿的散件,記不清楚了,能不能把負(fù)數(shù)商品,填寫一個(gè)期初數(shù),然后成正數(shù),然后這個(gè)月底盤一次庫存,把所有產(chǎn)品盤一遍,多了就盤盈少了就盤虧這樣可以嗎?然后從11月份開始根據(jù)盤好的庫存開始一進(jìn)一出呢
老師?我有個(gè)單位是商貿(mào)的,商品都是一出一進(jìn)的~ 上個(gè)月出現(xiàn)負(fù)數(shù)了沒有留意,就是入庫沒有入直接出庫了~ 所以才負(fù)數(shù),那這個(gè)月要怎么調(diào)整呢?
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)。現(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因?yàn)槲沂墙ㄖ袠I(yè)。我們?cè)O(shè)計(jì)工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
請(qǐng)問,12月份開的專票,說是超過3個(gè)月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購(gòu)買黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個(gè)人所得稅,客戶自行申報(bào)可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么數(shù)?資產(chǎn)原值嗎?
老師個(gè)體戶賣調(diào)料的庫存300多萬算大嗎
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
是的,老師,就是有發(fā)票沒有做進(jìn)去~那我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
補(bǔ)做 補(bǔ)入借庫存商品貸應(yīng)付帳款
老師 如果補(bǔ)入庫的話,上月的負(fù)數(shù)就正常的掛著~ 這個(gè)月按正常流程申報(bào)是嘛?
上月的你還能反結(jié)賬修改嗎?能反結(jié)賬修改,最好是反結(jié)賬修改。
就是反賬的話, 老師 報(bào)表這些已經(jīng)報(bào)了~ 我想是修改不了了
可以去稅務(wù)局修改你的財(cái)務(wù)報(bào)表。