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老師您好,我想問問復印費暫估的會計分錄怎么寫呀

2020-11-10 15:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-10 15:55

同學你好 借管理費用辦公費-暫估 貸銀行存款

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同學你好 借管理費用辦公費-暫估 貸銀行存款
2020-11-10
你好 借工程施工 貸應付等科目?
2022-03-24
您好,可以的,實際發(fā)生的成本費用,就是沒有取得發(fā)票就暫估 借:原材料 貸:應付賬款 摘要里寫沒有取得發(fā)票,下年發(fā)票來了,紅沖上面分錄,再按發(fā)票來做分錄
2025-01-06
那么現(xiàn)在就做相反的賬務處理,那么涉及到損益類的科目就用以前年度損益調(diào)整科目代替。
2021-10-12
?你好? ? 你暫估金額和你發(fā)票 金額一致嗎? 還有 你這個具體是什么業(yè)務 。這樣才好判斷科目的
2021-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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