你好可以計入管理費用
老師,小規(guī)模公司開具經(jīng)紀(jì)服務(wù)費專票怎么做會計分錄?
技術(shù)經(jīng)紀(jì)人換證報名費怎么做會計分錄?
協(xié)會技術(shù)經(jīng)紀(jì)人換證報名費協(xié)會開票了怎么做會計分錄
企業(yè)加入關(guān)愛退役軍人協(xié)會,支付了協(xié)會會費,會計分錄怎么樣做?
沒有獲得人家同意就使用了人家的字體,后面經(jīng)過協(xié)商,達(dá)成和解協(xié)議,要付一個和解費用,弄了一個軟件租用合同,對方開的發(fā)票是信息技術(shù)服務(wù)-某某字體,請問做賬會計分錄,目前收到發(fā)票,尚未支付款項
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補(bǔ)貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
那還沒開票的呢?
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
專家培訓(xùn)費還開票的呢,怎么做分錄
借管理費用 貸 銀行存款
下個月才開票的怎么做啊
借管理費用 貸?其他應(yīng)收款
換證報名費還沒開票的可以做 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 嘛
如果是你收錢‘ ’ 借銀行存款 貸預(yù)收賬款
是我們收錢
借銀行存款 貸預(yù)收賬款
那我們收錢還未開票的呢?
借銀行存款 貸預(yù)收賬款
我們收款了但要下個月才開票的,還有技術(shù)經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)費怎么做分錄?先做預(yù)收的下個月開票后結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?
借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費
這個月到賬和已經(jīng)開票了的怎么做?
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費
一筆款由小程序收款后轉(zhuǎn)到公司賬號扣的手續(xù)費要怎么體現(xiàn)出來?怎么做分錄啊
借財務(wù)費用 貸 銀行存款