如果貨款(不含稅)是120000元,,稅金 120000*9%=10800元。 加起來是價(jià)稅合計(jì)是 139800元。

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為一般納稅人,銷售自行建造的寫字樓取得含稅銷售收入20000萬元,支付政府部門土地價(jià)款5600萬元。計(jì)算銷售寫字樓的增值稅銷項(xiàng)=(20000-5600)/(1+9%)*9%=1188.99萬元 不理解的點(diǎn):20000是含稅銷售收入,為什么不是先換成不含稅銷售收入再扣除土地價(jià)款?如果題中給的是不含稅銷售收入20000萬元應(yīng)該怎么計(jì)算?
含稅價(jià)129000元,稅率9%,貨款120000元,稅金9000元,一共轉(zhuǎn)公賬129000元,請問發(fā)票應(yīng)該怎么開?銷售方稅額計(jì)算方式是不是129000*9%,是不是虧了?
請問老師:貨款不含稅,開了一張發(fā)票金額61082.64元,稅率9個(gè)點(diǎn)。61082.4是含稅價(jià),按道理是61082.4/1+0.09=不含稅價(jià),就是我們要減少的貨款金額吧?
請教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項(xiàng)稅額9元 的發(fā)票出去 價(jià)稅合計(jì)是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計(jì)算的話,我需要承擔(dān)多少稅費(fèi) 是不是我增值稅承擔(dān):9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計(jì)算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021 年 6 月提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張 9% 稅率的增值稅專用發(fā)票,金額 200000 元,稅額 18000 元;銷售一批貨物,開具一張 9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額 100000 元,稅額 9000 元。 問題:主表應(yīng)稅貨物銷售額為什么不是300000?
麻煩老師金稅四期哪些容易預(yù)警呢?謝謝
老師您好,公司注銷的時(shí)候有100多萬負(fù)債,資產(chǎn)彌補(bǔ)不了負(fù)債,這個(gè)應(yīng)該怎么整?
22年蓋廠房的石材50萬一直沒開票,一直掛預(yù)付款,現(xiàn)在對方要求補(bǔ)稅金,我們是補(bǔ)稅金開票合適,還是直接入賬做無票入固定資產(chǎn)合適
A公司收到了持股B公司的股東分紅,A公司有了這筆分紅款 沒有業(yè)務(wù)營業(yè)收入 ,A公司可以分紅股東嗎
公司開票給對方公司,但是對方公司把這筆款通過法人轉(zhuǎn)給法人了,怎么做才能合理?
老師,我們有4個(gè)員工,做幾年了,這個(gè)月離職,社保也交到10月底,11月她們又上了一個(gè)月班,我按工資薪金申報(bào)可以嗎?就是沒有交社保了,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,開了外經(jīng)證,但是建筑發(fā)生地沒有核個(gè)稅,我就沒有申報(bào)個(gè)稅,有沒有問題呢?
老師:單獨(dú)給一項(xiàng)目做賬,這項(xiàng)目審計(jì)要,那我想問的這項(xiàng)目的財(cái)報(bào)中的利潤表用填數(shù)嗎?因?yàn)闆]有開票還沒有確認(rèn)收入
購買方支付貨款給總公司 ,分公司開票給購買方可以嗎?
老師好,我單位購進(jìn)一批文具店,供貨商嫌發(fā)票明細(xì)太多,不給全開,只按一部分的開,總金額和合同能對上,就是明細(xì)對不上,這有什么風(fēng)險(xiǎn)


老師,那比如含稅價(jià)是20450.58元,9%稅率,轉(zhuǎn)公賬20450.58元,發(fā)票怎么開?不含稅價(jià)怎么計(jì)算?銷售方稅額怎么計(jì)算?
不含稅價(jià)=含稅價(jià)/(1%2B稅率)? ? ? ? 不含稅價(jià)*稅率=銷項(xiàng)稅額 20450.58/(1%2B9%)=18762元(不含稅價(jià))? ? ? 18762*9%=1688.58元 發(fā)票總金額是價(jià)稅合計(jì)額,你算的是對了,發(fā)票的金額和稅額會(huì)和你算的是一致的。你可以隨便拿一張發(fā)票自己驗(yàn)算一遍,熟悉下。