同學(xué)你好 水泥什么的兩個公司都是自己制作的?還是從外邊采購的?
老師。我們老板有倆公司?;ハ嘤脤Ψ降臇|西。肯定彼此不給錢,這怎么做賬。比如1公司買了2公司的水泥。借應(yīng)收2待主營業(yè)務(wù)收入。將來應(yīng)收怎么處理。我們這倆公司都不開票的。怎么處理合適點。
老師,你好,我公司年初開了20萬的普票出去,現(xiàn)在收不到錢,我讓對方公司把票退回來沖紅,可對方說入了賬了,讓我這邊做資產(chǎn)損失處理,合理合規(guī)嘛?我們公司應(yīng)該怎么做?
老師,我們給別人開票,但是這個稅費是對方打到我們賬戶我們交的,這筆錢怎么入賬賬務(wù)處理怎么做,另外還有一個點的管理的對方打入到我公司,但是這個錢合同約定是給老板的,但是對方不打個人,打?qū)覀冇惺盏竭@筆錢但是這筆錢要還給老板,這邊怎么做賬務(wù)處理把錢還給老板要什么守約,這樣做有什么稅務(wù)風(fēng)險的
求助 我們公司跟其他公司資源互換 把自己的技術(shù)產(chǎn)品跟其他公司的版權(quán)互換,價值差額有1萬元,就開票1萬元給了對方,這個情況要怎么入賬?本來借:銀行存款或應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在實際收不到錢,這怎么入賬
老師,你好,我們這邊是勞務(wù)派遣公司。如果我當(dāng)月開票未收到錢,賬務(wù)怎么處理?借:應(yīng)收貸:主營業(yè)務(wù)收入,我是這么做的,但是利潤表就會增大收入和利潤,要怎么做才對
老師,個體戶的夫妻店,一個作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個政策,現(xiàn)在想用這個政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開具發(fā)票
我在實訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
一個公司產(chǎn)水泥,一個公司產(chǎn)石頭。自己產(chǎn)
都是自己產(chǎn)的話, 就需要開發(fā)票的 可以開價格差不多的 這樣增值稅的稅負(fù)差不多 不然你增值稅稅前不允許扣除關(guān)聯(lián)的成本
沒有,這倆公司不開票。老師你就按照他們啥也不弄不包稅的來。
啥也不弄就按照入庫單確認(rèn)成本 出庫單確認(rèn)收入 成本在所得稅申報的時候扣除
好的老師。
嗯嗯 祝您工作順利