您好,全額繳納,謝謝
老師,請問增值稅小規(guī)模納稅人不超過月度10萬季度30萬的會計分錄,如果超過了需要交稅又是怎么樣的?
小規(guī)模納稅人增值稅按季申報,季度不超過30萬,但月度超過10萬了需要繳稅嗎
2023年小規(guī)模納稅人月不超過10萬,季度不超過30萬增值稅,小規(guī)模是季報,月超過10萬,季度沒超過30萬的可以嗎
你好老師,請問小規(guī)模一個季度不超過30萬是免增值稅的,如果我月度超過10萬,但季度不超過30萬,這要交增值稅嗎?
個體和小規(guī)模納稅人是每季度不超過30萬就不用交增值稅嗎?如果一個季度的其中一個月超過10萬,需不需要交增值稅
您好,我這涉及一張藍字發(fā)票有兩個規(guī)格產品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個稅申報表里面給他申報個稅嗎?
老師,同一家公司即是供應商也是客戶的話有什么風險呢?比如B是一家生產企業(yè),租用A公司的廠房及生產設備和辦公樓等固定資產,并從A采購生產原材料,B生產產成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關聯(lián)的企業(yè),兩個公司之間這種業(yè)務模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務,我們這邊是不可以抵扣進項稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進項發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活,包工包料,這個活可以叫項目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報逾期9個月未申報,被列入異常名單,現(xiàn)在已經補申報了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
2019年1月1日開始:小規(guī)模納稅人月銷售額低于10萬元,免征增值稅。 季銷售額低于30萬 如果小規(guī)模納稅人是按照季度申報的,則從2019年1月1日開始,小規(guī)模納稅人季度銷售額低于30萬的,免征增值稅。 如果小規(guī)模納稅人季度銷售額超過了30萬,就需要全額征收增值稅了。按月申報的,月度銷售額超過10萬,也需要全額征收。
第一個問題分錄是什么樣的?第二個問題現(xiàn)在疫情期間的1%的稅率和3%的稅率分錄是怎么提現(xiàn)的,今天專管員說要安照3%的入賬,2%的減免也要提現(xiàn)?那怎么提現(xiàn)?分錄是什么?套數(shù)字進去
借:應交稅費 貸:銀行存款
借:銀行存款 貸:營業(yè)收入 應交稅費—增值稅3%
打比方3%. 稅費是30元,1%稅費為10元; 則貸:營業(yè)收入20 貸:應交稅費—增值稅3% —30 應交稅費—增值稅1% 10
你真是厲害,虧得你怎么解答的哦,怎么被你給抽到我的問題了,
您多干了幾年會計會比我更有心得的。謝謝