你好,涉及不合理的,兩種方式,第一沖銷,重新按照正確的做,第二是直接做調(diào)整分錄
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本,我想問(wèn)一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說(shuō)明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
我公司之前代賬公司做了2年賬務(wù) 現(xiàn)在想自己接過(guò)來(lái)重新理 如果涉及到不合規(guī)的,怎么調(diào)賬
之前一直都是外賬公司做賬,現(xiàn)在拿回來(lái)了,我們用的財(cái)務(wù)軟件不一樣,怎么辦,重新建賬嗎,如果重新建賬是按照外賬公司交接的數(shù)據(jù)算期初余額嗎
我們公司外賬是事務(wù)所代理了很多年,現(xiàn)在要拿回來(lái)自己做,如果事務(wù)所用的是金蝶用友的話,那可以直接以前年度賬套去拷貝過(guò)來(lái),然后我們自己繼續(xù)做就可以。但代理記賬用的是億企軟件,專門代理記賬用的,我們公司自己做不可能買這種軟件,至少得金蝶或者用友。那就不能拷貝過(guò)來(lái)了賬套。那我應(yīng)該怎么做呢?把之前五年的憑證全部自己輸一遍?
老師,請(qǐng)教下,公司之前請(qǐng)了代賬公司在做賬,付了一年的費(fèi)用,現(xiàn)在不合作了,收回來(lái)公司自己做,那收到這筆退款怎么入賬呢?給對(duì)方發(fā)票怎么開具呢?之前代賬公司收款的時(shí)候給我司開了咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票的,這個(gè)是小規(guī)
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊(cè)號(hào):030210410768232企業(yè)納稅識(shí)別號(hào):030106887546790企業(yè)地址:云海市長(zhǎng)江東路56號(hào)法人代表:崔云翔注冊(cè)資金:8,000萬(wàn)元企業(yè)類型有限:責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅1、從煙農(nóng)處購(gòu)進(jìn)煙葉一批,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)格150萬(wàn)元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購(gòu)金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購(gòu)金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購(gòu)金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬(wàn)元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬(wàn)元不含稅。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬(wàn)元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)裝修款,如果有多次購(gòu)入的東西,那可以打包成一個(gè)長(zhǎng)期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們?cè)跔I(yíng)業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場(chǎng)地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計(jì)入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體戶財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣的?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項(xiàng)是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬(wàn),這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
老師,您好,我們這個(gè)銀行的費(fèi)用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個(gè)賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個(gè)附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
如果只是涉及費(fèi)用可以掛錯(cuò)了 并且涉及到銀行或者現(xiàn)金 可以直接做重沖原費(fèi)用掛新費(fèi)用嗎
你好,是可以的,在當(dāng)期調(diào)整,摘要寫清楚
我想看下系統(tǒng)賬務(wù)調(diào)整 學(xué)堂有相關(guān)課程嗎
或者我到職稱考試中哪門課哪個(gè)章節(jié)可以學(xué)習(xí)
你好,學(xué)堂的都是按照準(zhǔn)則的賬務(wù)處理,沒有專門的調(diào)整講解,你可以聽實(shí)操,里面會(huì)有,但是應(yīng)該也不多,因?yàn)檫@些都是講的規(guī)范賬務(wù)處理
職稱考試教材中有嗎
職稱教材,會(huì)計(jì)的,有一章會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正會(huì)有
哦哦 謝謝
不客氣,祝您生活愉快
老師 如果以前年度涉及到損益的賬務(wù)錯(cuò)了 但金額不大 可以不用以前年度損益嗎
怎么調(diào)更好
你好,如果金額不大,按照檔期損益調(diào)整即可
比如漏記收入 漏結(jié)成本 直接當(dāng)做當(dāng)期的業(yè)務(wù)做嗎
你好,是的,因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整這個(gè)科目是涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)使用的,謹(jǐn)慎使用
嗯 知道了
恩恩,好的,祝你生活愉快