你好,不可以抵扣的呢,是之前的發(fā)票
10月份升為一般納稅人,現(xiàn)有一張9月份開進的專票,能抵扣增值稅嗎
老師 11.1號升級為一般納稅人,那10月和9月份開的進項票我能抵扣不
11.23號升為一般納稅人,11.19號及10月份取得的成本專票能抵扣增值稅不
公司8月升級成一般納稅人,7月的進項能不能抵扣 7月和8月都沒有開過票
老師,您好,我們9月有進口,10月升級為一般納稅人了,那9月這個進口發(fā)票可以抵扣進項稅嗎?
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結轉主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經費也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺會計分錄有哪些
你好老師,申報的收入比實際開票收入少40萬1000多,是因為24年4月的時候沖銷了23年的未開票收入,因為當時沒有進項,然后會計讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點下
自行研發(fā)的無形資產的稅務規(guī)定
跨境電商,自己搭建香港公司0110模式出口,關于這個運費要不要和香港公司簽訂一個協(xié)議,一個付擔國內一個付擔國外
老師我有在稅務局代開一張,還有自己在電腦上開了兩張專票,我就把代開的填到稅務機關代開那一欄,自己開的專票填到哪一欄
老師,你看下
那開的普票又填在哪欄申報呢
代開的和自開的專票都填在代開專票一欄,,還是小規(guī)模申報表,超過30萬了嘛,
沒有超過30萬
填寫在小微企業(yè)免稅銷售額