久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師你好,我單位老板之前買了一臺車,上的公司戶,一直做了累計折舊的,10月份的時候從公司戶轉(zhuǎn)成老板自己的私人戶了,我現(xiàn)在這個這個累計折舊應(yīng)該怎么處理?會計分錄應(yīng)該怎么做?

2020-11-09 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-09 15:11

您好,賣給老板,老板會轉(zhuǎn)錢回給公司嗎?

頭像
快賬用戶9520 追問 2020-11-09 15:12

不會,本來就是他自己買的,只是上的公司戶,現(xiàn)在過戶給自己私人了

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-09 15:15

您好,按照下面 的,相應(yīng)的刪減。 1、?固定資產(chǎn)報廢時,首先進入固定資產(chǎn)清理科目。 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 2、清理過程中發(fā)生的費用以及應(yīng)交的稅金 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅金一應(yīng)交營業(yè)稅貸:銀行存款或現(xiàn)金 3、清理收回收入 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 4、固定資產(chǎn)清理后的凈損失 借:營業(yè)外支出一處置固定資產(chǎn)凈損失貸:固定資產(chǎn)清理 5、?固定資產(chǎn)清理后的凈收入借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入一處置固定資產(chǎn)凈收益

頭像
快賬用戶9520 追問 2020-11-09 15:23

老師,之前購入的時候分錄是這樣做的,因為之前不是我做的,我又是哥新手,完全不懂,我把購入時的分錄發(fā)給你,你幫我做一下現(xiàn)在應(yīng)該做的分錄吧!

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-09 15:24

您好,你發(fā)過來我看下。你的車折舊完了的嗎?有沒有凈殘值什么的 ?

頭像
快賬用戶9520 追問 2020-11-09 15:24

這是購入時做的分錄

這是購入時做的分錄
這是購入時做的分錄
頭像
快賬用戶9520 追問 2020-11-09 15:25

還沒有折舊完,折舊年限是四年,目前剛好折舊12個月

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-09 15:27

您好,看不到您的圖片呢?

您好,看不到您的圖片呢?
頭像
快賬用戶9520 追問 2020-11-09 15:28

老師你稍等一下,我打字過來給你

頭像
快賬用戶9520 追問 2020-11-09 15:28

現(xiàn)在能看到嗎

現(xiàn)在能看到嗎
現(xiàn)在能看到嗎
頭像
齊紅老師 解答 2020-11-09 15:30

您好,還是看不到呢?不知道是不是系統(tǒng)故障呢

頭像
快賬用戶9520 追問 2020-11-09 15:30

那我慢慢打字給你

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-09 15:31

好的,麻煩您了,真是不好意思了

頭像
快賬用戶9520 追問 2020-11-09 15:38

借:(購車)固定資產(chǎn)/運輸設(shè)備/汽車攬勝 938106.2 (玻璃險)管理費用/車輛使用費 2580 (車險)管理費用/車輛使用費 16173.84 (手續(xù)費)財務(wù)費用/手續(xù)費 50 貸:(購車)銀行存款 880803.84 (購車車輛購置稅) 庫存現(xiàn)金76106.20

頭像
快賬用戶9520 追問 2020-11-09 15:39

括號里面的都是憑證的摘要內(nèi)容

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-09 15:43

您好,其他數(shù)字需要您自己填上 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值)??938106.2 借:營業(yè)外支出一處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理

頭像
快賬用戶9520 追問 2020-11-09 15:51

老師你您看這樣對嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 703579.64 累計折舊 234526.56 貸:固定資產(chǎn) 938106.20 借:營業(yè)外支出 703579.64 貸:固定資產(chǎn)清理 703579.64

頭像
快賬用戶9520 追問 2020-11-09 15:51

老師您看對嗎?

頭像
快賬用戶9520 追問 2020-11-09 15:52

固定資產(chǎn)清理那個數(shù)字我是用原值減的已折舊的234526.56(12個月*19543.88=234526.56)

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-09 15:53

你好,是對的,但是如果老板不給點錢回來,不合理的。沒折舊完,就轉(zhuǎn)了出去。

頭像
快賬用戶9520 追問 2020-11-09 15:53

如果不給錢的話影響大不大?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-09 15:55

您好,涉嫌偷稅漏稅吧

頭像
快賬用戶9520 追問 2020-11-09 15:56

如果給錢的話要怎么操作只是走一個過程,真要老板轉(zhuǎn)錢進來肯定是不會轉(zhuǎn)的

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-09 15:57

您好,涉及到要繳稅的環(huán)節(jié)呢。轉(zhuǎn)進來,需要繳納增值稅的。企業(yè)有收入的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,賣給老板,老板會轉(zhuǎn)錢回給公司嗎?
2020-11-09
你好? 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023-08-04
您好 借:固定資產(chǎn)清理 2100 借:累計折舊 17900 貸:固定資產(chǎn) 20000 借:銀行存款 20000 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
2024-05-28
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2024-11-08
你好,這個情況應(yīng)該是她前期計提折舊一個多提了一個少提了,總共少了1022.86,然后做了調(diào)整分錄。你們固定資產(chǎn)是系統(tǒng)管理還是賬外登記?
2022-04-25
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×