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老師好,原材料借方有余額,實(shí)際已經(jīng)沒(méi)有了,怎么把賬面余額調(diào)為零

2020-11-07 18:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-07 18:46

你好,金額不大的話可以確認(rèn)盤虧計(jì)入管理費(fèi)用。

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快賬用戶5212 追問(wèn) 2020-11-07 18:47

金額大的呢,怎么做

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齊紅老師 解答 2020-11-07 19:18

你好,這樣的話需要查明具體的原因了。

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你好,金額不大的話可以確認(rèn)盤虧計(jì)入管理費(fèi)用。
2020-11-07
您好, 借方有余額是多付了吧
2024-04-03
老師正在處理,親稍等
2024-01-30
這個(gè)具體的是哪一個(gè)科目的,是應(yīng)付賬款嗎?
2023-06-30
你好 ? 原材料盤虧會(huì)計(jì)分錄: 批準(zhǔn)處理前: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:原材料-xx材料 批準(zhǔn)處理后: 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
2021-03-29
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