你好,金額不大的話可以確認(rèn)盤虧計(jì)入管理費(fèi)用。
老師好,原材料借方有余額,實(shí)際已經(jīng)沒(méi)有了,怎么把賬面余額調(diào)為零
老師,這個(gè)暫估為什么期末余額借方有余額,這怎么填?暫估的原材料,發(fā)票已經(jīng)收到了,本月沒(méi)有暫估產(chǎn)品了。分錄怎么寫?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,實(shí)際沒(méi)有了。要怎么調(diào)整,分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付賬款借方有余額怎么調(diào)整,實(shí)際已經(jīng)付款收到票,
請(qǐng)問(wèn),調(diào)了一筆亂賬,內(nèi)賬,把賬面余額調(diào)到了實(shí)際余額,最后有筆借方余額,這是余額不是實(shí)際發(fā)生,是個(gè)虛數(shù),放在哪個(gè)科目比較好呢?
老師,我想問(wèn)我剛到一家新開的公司,公司目前還沒(méi)有開過(guò)銷項(xiàng)發(fā)票,工資每個(gè)月也在發(fā),我需不需要做會(huì)計(jì)憑證,但是老板沒(méi)有給我銀行流水,我不知道做不還是不做,大概有開業(yè)半年了,我還不清楚他們的資金走向,所以也沒(méi)有做賬,全是0申報(bào),個(gè)稅按照工資表做的
月末應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)下 對(duì)方開給我們的費(fèi)用發(fā)票 我們要做研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除 請(qǐng)問(wèn)下 這個(gè)研發(fā)費(fèi)用發(fā)票和普通的發(fā)票有什么不一樣的嗎
老師你好,我們是做售貨機(jī)的,財(cái)付通就是微信打款到公司公賬上來(lái),這個(gè)是認(rèn)證費(fèi)用,我這個(gè)分錄如何做呢,后面我這個(gè)款提現(xiàn)可能要收取費(fèi)用的,這部分費(fèi)用如何做分錄呢?為什么要用會(huì)計(jì)科目是其他貨幣資金呢,就是微信通已經(jīng)直接打到公賬上了
老師您好,公司購(gòu)入一處房產(chǎn)對(duì)外銷售,沒(méi)有取得發(fā)票,購(gòu)入時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款,因?yàn)闆](méi)取得發(fā)票,成本要不要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?
老師好,我單位有個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)了,招標(biāo)文件中規(guī)定招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人承擔(dān),只有招標(biāo)代理費(fèi)計(jì)算書,不單獨(dú)簽合同,這可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,去年中級(jí)報(bào)名了沒(méi)去考,如果今年過(guò)了兩科,還有一科沒(méi)過(guò),是不是到明年就要重新考三科呀
想問(wèn)下一般納稅人已經(jīng)開出去票給人家了,開不回來(lái)進(jìn)項(xiàng)票你們一般怎么處理
老師,公司夠入手機(jī)5萬(wàn),可以一次性入費(fèi)用嗎?還是必須每個(gè)月折舊,分?jǐn)?年?
生產(chǎn)領(lǐng)用的原材料改成銷售了,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
金額大的呢,怎么做
你好,這樣的話需要查明具體的原因了。