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老師,這個(gè)暫估為什么期末余額借方有余額,這怎么填?暫估的原材料,發(fā)票已經(jīng)收到了,本月沒(méi)有暫估產(chǎn)品了。分錄怎么寫(xiě)?

老師,這個(gè)暫估為什么期末余額借方有余額,這怎么填?暫估的原材料,發(fā)票已經(jīng)收到了,本月沒(méi)有暫估產(chǎn)品了。分錄怎么寫(xiě)?
2023-06-30 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-30 15:22

這個(gè)具體的是哪一個(gè)科目的,是應(yīng)付賬款嗎?

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快賬用戶6736 追問(wèn) 2023-06-30 15:22

是的,老師。

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:23

那你看一下你是不是紅沖的時(shí)候,紅沖的贊估多了。

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:23

暫估了100,你紅沖了120,然后就有余額20。

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快賬用戶6736 追問(wèn) 2023-06-30 15:24

那現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢,分錄怎么寫(xiě)?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:24

借原材料,貸應(yīng)付賬款。

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這個(gè)具體的是哪一個(gè)科目的,是應(yīng)付賬款嗎?
2023-06-30
同學(xué)你好 同學(xué)你好 這個(gè)不能是負(fù)數(shù)
2023-05-09
發(fā)票來(lái)的時(shí)候 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估?負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2022-04-07
你好,學(xué)員,暫估沖回,重新按照發(fā)票做賬的
2023-08-31
一、4月如果是收到發(fā)票,就是沖銷(xiāo)3月份的暫估分錄,分錄是: 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估數(shù) 負(fù)數(shù) 重新按發(fā)票正確入賬。 二、如果是沒(méi)有收到發(fā)票,不用賬務(wù)處理,只等到收到發(fā)票后再進(jìn)行賬務(wù)處理。
2021-04-22
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