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老師,應(yīng)交稅金—出口低減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額科目年末余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2020-11-07 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-07 15:41

同學(xué)您好,您應(yīng)交增值稅貸三級科目的話都可以轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的

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同學(xué)您好,您應(yīng)交增值稅貸三級科目的話都可以轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
2020-11-07
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、出口退稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,出口抵減內(nèi)銷。
2022-12-02
你好,同學(xué) 這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 如果結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
2024-01-11
這個余額在月末的時(shí)候有余額是正常的,在年度結(jié)束的時(shí)候,也就是年末的時(shí)候,把這個余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅就行了。
2022-07-31
年末需要結(jié)平的呀。
2023-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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