1、繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 2、計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 3、返還時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 4、返還移交工會時(shí): 借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款

請問老師 工會經(jīng)費(fèi)的賬務(wù)怎么處理 現(xiàn)在需要購買東西發(fā)放福利了
請問老師 用工會經(jīng)費(fèi)支付購買的東西 需要計(jì)提嗎 在應(yīng)付職工薪酬里
請問老師,之前過節(jié)買東西發(fā)禮品發(fā)給員工計(jì)入了職工福利會計(jì)科目,那這個(gè)會計(jì)科目年末有余額正常嘛?需要結(jié)轉(zhuǎn)處理嘛
請問老師 公司申請成立工會后 返還了三萬工會經(jīng)費(fèi) 用于購買東西發(fā)放給員工 怎么做賬
老師。請問一下公司購買了很多家用的東西開發(fā)票到公司了。能不能做職工福利啊,買這些東西送員工了。其實(shí)正常來說。與公司經(jīng)營無關(guān)的業(yè)務(wù)。是不能開進(jìn)來的。但是現(xiàn)在已經(jīng)開了,金額也不是很大?
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)


請問老師 返還時(shí) 有老師說這樣做 借 銀行存款 貸 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 到底該怎么做呢
返還???借?銀行存款??貸??應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)???? 返還移交工會時(shí)??借??應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)???貸??銀行存款 如果你這樣做也可以,要對應(yīng)上