你好,借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款做的是這個(gè)嗎?
老師你好,給職工發(fā)獎(jiǎng)品入什么會(huì)計(jì)科目?借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:銀行存款等科目? 老師帳務(wù)處理是這樣的嗎?那申報(bào)個(gè)稅還需要按購(gòu)買時(shí)的發(fā)票金額合并到工資里一起申報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,之前過(guò)節(jié)買東西發(fā)禮品發(fā)給員工計(jì)入了職工福利會(huì)計(jì)科目,那這個(gè)會(huì)計(jì)科目年末有余額正常嘛?需要結(jié)轉(zhuǎn)處理嘛
請(qǐng)問老師有個(gè)問題想問一下,我單位2021年個(gè)人所得稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,并且已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期成本,只不過(guò)實(shí)發(fā)工資沒有發(fā)放,因?yàn)閱挝粵]有錢支付,現(xiàn)在有個(gè)員工不愿意申報(bào)2021年匯兌清繳明細(xì)表,因?yàn)樾枰U納個(gè)稅,專管員讓我去大廳更改申報(bào),我已經(jīng)更改過(guò)來(lái)了,不過(guò)牽涉跨年度申報(bào)牽涉年報(bào)問題我想問賬務(wù)怎么處理牽涉利潤(rùn)分配.以前年度損益調(diào)整還有應(yīng)付職工薪酬,那賬務(wù)怎么處理,我把工資表發(fā)給你一下,應(yīng)付工資科目明細(xì)怎么做/,
老師,請(qǐng)教一下,2022年有5萬(wàn)多的工資,計(jì)提工資時(shí)入錯(cuò)會(huì)計(jì)科目,本來(lái)應(yīng)該入管理費(fèi)用-工資,但入錯(cuò)了管理費(fèi)用--福利費(fèi),匯算清繳時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,按錯(cuò)誤的科目來(lái)做匯算清繳了,現(xiàn)在有兩個(gè)問題: 1、現(xiàn)在要報(bào)殘疾人保證金時(shí),工資是根據(jù)匯算清繳的那個(gè)金額(沒包含5萬(wàn)多工資)自動(dòng)生成的,那報(bào)殘疾人保證金是按匯算清繳的金額來(lái)填寫,還是按正確的工資金額(包含5萬(wàn)多工資)來(lái)填寫,按正確的工資,就會(huì)跟匯算清繳的工資不一致。 2、科目用錯(cuò)了,要不要在今年的賬上更正回來(lái)?
08:45<問答詳情你好,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是做教育的,中秋節(jié)購(gòu)買了100箱月餅花費(fèi)1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2024-10-0808:411、采購(gòu)月餅借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款2、贈(zèng)送客戶借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的不含稅價(jià)款。3、發(fā)放給員工借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)注:外購(gòu)月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項(xiàng)稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅,員工計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅一你好,月餅是外購(gòu)的,不是我們的主要業(yè)務(wù),這也計(jì)入庫(kù)存商品嗎?
廠家開了一張268414的返利負(fù)數(shù)發(fā)票 后期廠家按照這個(gè)金額退錢 請(qǐng)問怎么做賬
老師好,我司是一般納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)有苗木培育、種植、銷售,生態(tài)修復(fù)工程,園林綠化工程等,我想問購(gòu)入復(fù)合肥用于苗木培育的,請(qǐng)問復(fù)合肥的進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣園林綠化工程類的銷項(xiàng)
老師好,我公司給另一家公司投資了一筆錢,我賬務(wù)是長(zhǎng)期股權(quán)投資科目做的賬,但現(xiàn)在我投資的公司要注銷,我這邊怎么做賬啊
您好,老師,請(qǐng)教一下,出口銷售貿(mào)易方式進(jìn)料加工的時(shí)候報(bào)關(guān)金額按照正常的單價(jià)申報(bào)的,后面由于貨物等原因,客戶等到過(guò)兩三個(gè)月來(lái)扣款,請(qǐng)問這個(gè)扣款如何處理?報(bào)關(guān)上需要調(diào)整嗎?免抵退上如何處理?謝謝
董老師,我們課后服務(wù)這一學(xué)期收費(fèi),截止12月31日這部分費(fèi)用還有剩余未支付,可能涉及稅,但該款項(xiàng)實(shí)際是全部支付給教師的工資,我在做納稅調(diào)整明細(xì)中,我能在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第8行不征稅收入填入收款總額嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)的合規(guī)嗎,不對(duì)的地方請(qǐng)指證怎么調(diào)整,憑證已經(jīng)刪除不了了
老師你好,小規(guī)模納稅人本年累計(jì)開票金額超過(guò)500萬(wàn)的話是不是立馬就要變成一般納稅人?
如果我每個(gè)月的銷售額是300多萬(wàn)沒有進(jìn)項(xiàng)如果少交稅
老師我們有點(diǎn)收入6月沒做,做到7月了對(duì)我們會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 有個(gè)租賃的問題,我們公司融資租入一個(gè)電梯,價(jià)值518400,每月租金是14400,每月維修費(fèi)3600,租三年,年利率是3.5%,凈殘值率是5%,現(xiàn)值是如何計(jì)算呀?每年的賬務(wù)處理如何做呢?
是的老師
哪個(gè)科目還有余額,這個(gè)不會(huì)有余額的。
就是應(yīng)付職工薪酬職工福利費(fèi)這個(gè)科目有余額啊
你好,怎么會(huì)有余額,你截圖你的分路看一下。
好的老師,您看下
管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬做嗎?
謝謝老師,我明白錯(cuò)誤在哪了謝謝您
不用客氣,工作愉快。